АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ
АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.12.2014 № 714-п
п. Акбулак
Об утверждении тарифов на холодную питьевую воду
для ММООО «Акбулакская районная служба ЖКХ»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 11 октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации» на 2015 год, Законом Оренбургской области от 12.09.2013г. № 1742/519-V-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области отдельным государственными полномочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса» п о с т а н о в л я ю:
1. Установить и ввести в действие тариф на холодную питьевую воду для ММООО «Акбулакская районная служба ЖКХ», осуществляющего свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения при упрощенной системе налогообложения на территории муниципального образования Акбулакский поссовет, для населения и прочих потребителей с календарной разбивкой:
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 26,86 руб. за 1 м3;
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 28,91 руб. за 1 м3;
2. Утвердить производственную программу ММООО «Акбулакская районная служба ЖКХ» согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста-экономиста Петрову Е.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Степные зори», опуликовать на сайте муниципального образования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 01 января 2015г.
Глава муниципального образования В.В.Пташкин
Разослано: Петрова Е.В.., Суптеля С.В., Отдел экономики администрации МО Акбулакский район Оренбургской области, ММООО «Акбулакская районная служба ЖКХ», ГУП Оренбургской области «Редакция районной газеты «Степные зори», в дело
Приложение
к постановлению главы
муниципального образования
от ____________№_________
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ММ ООО «Акбулакская районная служба ЖКХ»
на услуги водоснабжения в 2015 год
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и
качества услуг организации по обеспечению оказания
услуг водоснабжения
№ п.п |
Наименование статей |
Ед. изм. |
ожидаемый факт предшествующего периода 2013г |
Период регулиро-вания 2014 г |
|
1. |
Основные характеристики системы водоснабжения |
||||
1.1. |
Мощность подъема |
|
|
|
|
1.1.1. |
Установленная |
тыс. м3/сут. |
3,3 |
3,3 |
|
1.1.2. |
Фактическая |
тыс. м3/сут. |
2,9 |
2,9 |
|
1.2. |
Пропускная способность сооружений водоподготовки |
|
|
|
|
1.2.1. |
Установленная |
тыс. м3/сут. |
|
|
|
1.2.2. |
Фактическая |
тыс. м3/сут. |
|
|
|
1.3. |
Пропускная способность сооружений водоподготовки |
|
|
|
|
1.3.1. |
Установленная |
тыс. м3/сут. |
|
|
|
1.3.2. |
Фактическая |
тыс. м3/сут. |
|
|
|
1.4. |
Одиночная протяженность сети |
км |
84,1 |
84,1 |
|
1.5. |
Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. |
шт |
16 |
16 |
|
1.5.1 |
Первого подъема |
шт |
11 |
11 |
|
1.6. |
Износ сети |
% |
80,0 |
80,0 |
|
1.7. |
Количество аварий |
Ед. |
|
|
|
2. |
|
||||
2.1. |
Подъем воды, всего, в т.ч. |
тыс.м3 |
760,6 |
760,6 |
|
2.1.1. |
Из поверхностных источников |
тыс.м3 |
|
|
|
2.1.2. |
Из подземных источников |
тыс.м3 |
760,6 |
760,6 |
|
2.2. |
Покупка воды |
тыс.м3 |
|
|
|
2.3. |
Пропущено сооружениями водоподготовки |
тыс.м3 |
|
|
|
2.4. |
Расход воды на собственные нужды водоподготовки |
тыс.м3 |
|
|
|
2.5. |
То же, относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки, п.2.4/ п. 2.3 |
% |
|
|
|
2.6. |
Отпуск воды в сеть всего, в т.ч. |
тыс.м3 |
760,6 |
760,6 |
|
2.7. |
Неучтенные расходы и потери воды |
тыс.м3 |
366,6 |
235,2 |
|
2.8. |
То же, относительно к объему отпуска воды в сеть |
% |
48,2 |
30,9 |
|
2.9. |
Полезный отпуск воды всего, в т.ч. |
тыс.м3 |
394,0 |
525,4 |
|
2.9.1. |
на собственные нужды организации |
тыс.м3 |
|
|
|
2.9.2. |
полезный отпуск потребителям, в т.ч. |
тыс.м3 |
394,0 |
525,4 |
|
2.9.2.1 |
для нужд населения |
тыс.м3 |
294,0 |
372,8 |
|
3. |
Расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды |
||||
3.1. |
Электроэнергии |
тыс.кВтч |
1377,0 |
1377,0 |
|
3.2. |
Теплоэнергии |
Гкал |
|
|
|
3.3. |
Химреагентов, в т.ч. |
х |
х х |
х |
|
3.3.1. |
- гипохлорид |
тн |
0,06 |
0,06 |
|
3.4. |
Материалов, в.ч. |
х |
х х |
х |
|
3.4.1. |
- |
т |
|
|
|
4. |
Удельные расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды |
||||
4.1. |
Электроэнергии |
кВтч/м3 |
1,81 |
1,81 |
|
4.2. |
Теплоэнергии |
Гкал/тыс.м3 |
|
|
|
4.3 |
Химреагентов, в т.ч. |
х |
х х |
х |
|
4.3.1. |
- гипохлорид |
г/м3 |
0,04 |
0,04 |
|
4.4. |
Материалов, в.ч. |
х |
х х |
х |
|
4.4.1. |
- |
г/м3 |
|
|
|
5. |
Численность персонала, всего, в.ч. |
||||
5.1. |
Основной технологический персонал, в т.ч. |
чел. |
28 |
28 |
|
5.1.1. |
подъема |
чел. |
4 |
4 |
|
5.1.2. |
водоподготовки |
чел. |
|
|
|
5.1.3. |
сети |
чел. |
9 |
9 |
|
5.2. |
прочий персонал |
чел. |
15 |
15 |
|
5.3. |
Административно-управленческий персонал |
чел. |
|
|
|
6. |
Финансовое обоснование |
||||
6.1. |
Электроэнергия |
тыс.руб. |
6334,2 |
7336,9 |
|
6.2. |
Реагенты |
тыс.руб. |
11,4 |
11,9 |
|
6.3. |
Арендная плата (амортизационные отчисления) |
тыс.руб. |
1302,8 |
1302,8 |
|
6.4. |
Ремонт и техническое обслуживание |
тыс.руб. |
234,2 |
246,4 |
|
6.5. |
Капитальный ремонт |
тыс.руб. |
|
|
|
6.6. |
Оплата труда |
тыс.руб. |
3405,3 |
3345,0 |
|
6.7. |
Отчисления на соц.нужды |
тыс.руб. |
1028,4 |
1010,2 |
|
6.8. |
Прочие расходы |
тыс.руб. |
2015,8 |
1268,6 |
|
6.9. |
Всего прямые |
тыс.руб. |
14332,1 |
14521,8 |
|
6.10. |
цеховые расходы |
тыс.руб. |
|
|
|
6.11 |
Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
699,3 |
138,2 |
|
6.12 |
Всего затрат |
тыс.руб. |
15031,4 |
14660,0 |
|
6.13. |
Прибыль |
тыс.руб. |
506,3 |
527,4 |
|
6.14. |
Необходимая валовая выручка |
тыс.руб. |
15537,7 |
15187,4 |
|
7. |
Утвержденный тариф |
тыс.руб. |
25,58 |
28,91 |
|
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности
деятельности организации по обеспечению оказания
услуг водоснабжения
2.1.
№ п/п |
Перечень мероприятий |
Основания проведения мероприятий |
Срок выполнения |
Стоимость по смете тыс.руб. |
примечание |
1 |
Замена запорной арматуры в узлах разводки центральных сетей |
Эффективность проведения аварийно-восстановительных работ |
2014-2015 гг |
50,0 |
|
2 |
Устройство электрических запоров на накопительные резервуары емкостью 500 куб.м. |
Предупреждение переливов воды |
2014 |
50,0 |
Областной бюджет |
3 |
Охват населения приборами учета воды |
снижение потерь и учет энергоресурсов |
2014-2015 гг |
|
До 100 % |
4 |
Капитальный ремонт водозабораводозабора |
|
2014г |
4320,0 |
Областной бюджет |
5 |
Установка системы телеметрии на станции 1 и 2 подъема |
Передача данных о техническом состоянии и работе оборудования станции 1 подъема, а также передача сведений о несанкционированном проникновении на объект |
2014-2015гг |
450,0 |
Областной бюджет |
6 |
Установка частотных преобразователей |
Сокращение энергозатрат |
2014-2015г |
2900,00 |
Областной бюджет |
2.2. Показатели доступности для потребителей услуг водоснабжения:
наименование |
2014 год |
2015 год |
Численность населения получающего услуги водоснабжения чел.
|
10530 |
10530 |
Годовое количество часов предоставления услуг водоснабжения час./день
|
24/365 |
24/365 |