РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                               

                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                     

   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                           

         АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ                                     

          АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА

         ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

                   Третьего созыва

                       РЕШЕНИЕ

             От   09.12.2015 года № 213    

                      п. Акбулак

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов

Акбулакского   поссовета  от 25.12.2014года № 163 

«О бюджете муниципального образования

Акбулакский поссовет на 2015 год и  плановый 

 период    2016  и   2017  годов»

 

                  Руководствуясь статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», статьей 31 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Акбулакский поссовет»,  статьями 5, 24, 26 Устава муниципального образования Акбулакский поссовет, Совет депутатов муниципального образования Акбулакский поссовет

 

 

                                                      РЕШИЛ:

       

        

         1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Акбулакского поссовета от 25.12.2015г № 163 «О бюджете муниципального образования Акбулакский   поссовет   на  2015   год  и  на плановый   период    2016  и   2017  годов» (с учетом изменений и дополнений от 20.02.2015 года № 169, от 14.04.2015 № 179, от 01.06.2015 № 188,  от 13.07.2015 № 194, от 31.08.2015 № 195, от 15.10.2015 № 210) следующие изменения и дополнения:

         В статье № 1 подпункт 1 пункта 1 сочетание «в сумме 51 372,9 тыс. рублей» заменить сочетанием «в сумме 52 876,3 тыс. рублей».

         В статье № 1 подпункт 2 пункта 1 сочетание «в сумме 68 842,8 тыс. рублей» заменить сочетанием «в сумме 70 346,2 тыс. рублей».

2. Утвердить дорожный фонд в размере 10 621,9 тыс. рублей.

          3. Приложения  1, 5, 6, 7, 9 изложить в новой редакции.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования Акбулакский поссовет «По бюджету, собственности и экономическим вопросам»

5. Направить настоящее решение главе Акбулакского поссовета для подписания и опубликования в  газете «Степные зори»

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

 

 

Председатель Совета депутатов                                        Г.Г. Кузнецов         

                                

Глава муниципального образования                                В.В. Пташкин                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка

к  решению Совета депутатов муниципального образования Акбулакский поссовет от  09.12. 2015  № 213  «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования  Акбулакский поссовет от 25.12.2014г № 163 «О бюджете муниципального образования Акбулакский поссовет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

 

Проектом решения предлагается утвердить доходы бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на 2015 год в размере

52 876,3 тыс. рублей или увеличить доходную часть бюджета на 1 503,4 тыс. рублей;

1. Изменение предусмотрено за счет  увеличения бюджетных ассигнований по разделу «Налоговые и неналоговые доходы» в сумме 1 176,6 тыс. рублей:

- налог на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227  НК РФ на 32,4 тыс. рублей (погашение задолженности прошлых периодов);

- налог на доходы физических лиц в соответствии со статьей 228 НК РФ на 32,6 тыс. рублей (погашение заложенности прошлых периодов);

- единый сельскохозяйственный налог на 38,6 тыс. рублей (погашение задолженности прошлых периодов);

- земельный налог с физических лиц на 1 073 тыс. рублей (погашение задолженности прошлых периодов);

2. Изменение предусмотрено за счет  увеличения бюджетных ассигнований по разделу «Безвозмездные поступления» на 1 575,6 тыс. рублей:

- прочие межбюджетные трансферты на 1 575,6 тыс. рублей (переселение граждан из аварийного жилищного фонда);

3. Изменение предусмотрено за счет  уменьшения бюджетных ассигнований по разделу «Налоговые и неналоговые доходы» в сумме 1 248,8 тыс. рублей:

- налог на доходы физических лиц за исключением доходов, исчисленных в соответствии со статьями 227 и 228 НК РФ на 65 тыс. рублей;

- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин на 102 тыс. рублей;

- единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) на 2,7 тыс. рублей;

- земельный налог с организаций на 1 073 тыс. рублей;

- доходы от сдачи в  аренду имущества на 6,1 тыс. рублей (изменение условий договора).

         Проектом решения предлагается утвердить расходную часть бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на 2015 год в размере

70 346,2 тыс. рублей или увеличить расходную часть бюджета на 1 503,4 тыс. рублей;

       По главному распорядителю – Администрация муниципального образования Акбулакский поссовет увеличить бюджетные назначения на 2015 год на  2 527,3 тыс. рублей, предусмотренные ведомственной структурой расходов местного бюджета, в том числе:

         - по подразделу 01 04 «Центральный аппарат» + 188,7 тыс. рублей (содержание органа управления);

         - по подразделу 03 10 «Обеспечение пожарной безопасности» + 63 тыс. рублей (обслуживание пожарных гидрантов);

         - по подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство» + 1 575,6 тыс. рублей (программа по переселению из аварийного жилищного фонда -1 575,6);

         - по подразделу 05 03 «Благоустройство» + 500 тыс. рублей (вывоз веток, уборка улиц – 200; приобретение светодиодной продукции – 100; памятники на площади Победы – 200,0 тыс. рублей);

         - по подразделу 04 12 «Национальная экономика» + 200 тыс. рублей (оценка имущества – 150 тыс. рублей, проект жилого квартала «Черёмушки»);

          По главному распорядителю – Администрация муниципального образования Акбулакский поссовет уменьшить бюджетные назначения на 2015 год на  1 023,9 тыс. рублей, предусмотренные ведомственной структурой расходов местного бюджета, в том числе:

         - по подразделу 01 04 «Центральный аппарат» - 35 тыс. рублей (штрафы);

         - по подразделу 01 06 «Контрольно-счетная комиссия» - 30 тыс. рублей (заработная плата);

         - по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 102 тыс. рублей (в связи с уменьшением плановых показателей по акцизам);

         - по подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство» - 446,9 тыс. рублей (софинансирование по программе переселения из аварийного жилищного фонда);

         - по подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» - 400 тыс. рублей   

(субсидия бане-250 тыс. рублей, софинансирование – 150 тыс. рублей).

         - по подразделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики» - 10,0          тыс. рублей;

 

 

Ведущий специалист экономист  _________________ Е.В. Петрова            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Приложение  № 1

                                                                                 к   решению  Совета  депутатов

                                                                             муниципального образования 

                                                                 Акбулакский поссовет

                                       От   09.12. 2015  № 213    

                 «О внесении изменений  в

                                                                       решение Совета депутатов

                                                   Акбулакского поссовета»

От 25.12.2015года № 163

                                                                            «О бюджете муниципального                                                     

                                                                                       образования Акбулакский поссовет                                               

                                                                                     на 2015 год и на плановый период                                            

                                                                                            2016 и 2017 годов»

                                                                          

 

    ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ            

                                АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ

       НА 2015 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2016 и 2017 ГОДОВ

 

                                         (в тысячах рублей)

 

Код

Наименование источника

2015 год

2016 год

2017 год

713 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

 

 

 

713 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета

0

0

0

713 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-52 876,3

-44267,2

  -44232,5

713 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-52 876,3

-44267,2

  -44232,5

713 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-52 876,3

-44267,2

  -44232,5

713 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-52 876,3

-44267,2

  -44232,5

713 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

70 346,2

44267,2

44232,5

713 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

70 346,2

44267,2

44232,5

713 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

70 346,2

44267,2

44232,5

713 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

70 346,2

44267,2

44232,5

 

Всего источников финансирования дефицитов бюджетов

17469,9

0

0

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                             


                                                                                                                                                     Приложение  № 5

                                                                                 к   решению  Совета  депутатов

                                                                             муниципального образования 

                                                                 Акбулакский поссовет

                                       От 09.12. 2015 № 213   

                 «О внесении изменений  в

                                                                       решение Совета депутатов

                                                   Акбулакского поссовета»

От 25.12.2015года № 163

                                                                            «О бюджете муниципального                                                    

                                                                                       образования Акбулакский поссовет                                               

                                                                                     на 2015 год и на плановый период                                            

                                                                                            2016 и 2017 годов»

 

 

 

               ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ

НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 и 2017 ГОДОВ.

                                                                                                                                                  (в тысячах рублей)

Код

бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Сумма

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

17589,5

17440,5

17547,8

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

8072,0

6944,3

7521,8

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц

8072,0

6944,3

7521,8

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

7900

6858,7

7436,2

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст 227 Налогового Кодекса Российской Федерации

86,0

42,9

42,9

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, в соответствии со ста 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

86,0

42,7

42,7

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

2759,1

3766,3

3294,4

 1 03 02230 01 0000 110

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

 968,8  

 

1246,0  

 

  1259,9  

 

   1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

25,6

 

24,3

 

22,0

 

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

1 837,7  

 

2 468,6  

 

   1987,3  

 

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

 -73,0  

 

27,4

 

25,2

 

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

67,1

32,5

34,2

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

67,1

32,5

34,2

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

67,0

29,6

31,1

1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,1

2,9

3,1

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

6641,40

6641,40

6641,40

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

527

527

527

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам  налогообложения, расположенным в  границах сельских поселений

527

527

527

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

6114,4

6114,4

6114,4

1 06 06030 03 0000 110

Земельный налог с организаций

3707,8

4780,8

4780,8

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах  сельских поселений

3707,8

4780,8

4780,8

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

2406,6

1333,6

1333,6

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

2406,6

1333,6

1333,6

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

49,9

56

56

1 11 05030  00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением  имущества автономных учреждений)

49,9

56

56

1 11 05035  10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений  и созданных ими учреждений (за исключением  имущества муниципальных автономных учреждений)

49,9

56

56

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

35286,8

26826,7

26684,7

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

35286,8

26826,7

26684,7

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

25056

24987

24845

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности

25056

24987

24845

2 02 04000 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

10230,8

1839,7

1839,7

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

10230,8

1839,7

1839,7

Всего  доходов:

 

52876,3

44267,2

44232,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                                                                                                                                                                                     Приложение № 6   

                                                                                 к   решению  Совета  депутатов

                                                                             муниципального образования 

                                                                 Акбулакский поссовет

                                       От  09.12. 2015  № 213      

                 «О внесении изменений  в

                                                                       решение Совета депутатов

                                                   Акбулакского поссовета»

От 25.12.2015года № 163

                                                                            «О бюджете муниципального                                                    

                                                                                       образования Акбулакский поссовет                                              

                                                                                     на 2015 год и на плановый период                                            

                                                                                            2016 и 2017 годов»

       

 

 

                                                                                                      Распределение

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджета

 

                                                                                                                       (в тысячах рублей)

Код

Наименование разделов и подразделов

2015 год

2016 год

2017 год

0100

Общегосударственные вопросы

 

8565,6

7418,1

7418,1

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа муниципальных образований

584,0

584,0

584,0

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

180,2

163,2

163,2

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

6237,4

5670,9

5670,9

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

249,0

0,0

0,0

0111

Резервные фонды

 

75,0

700,0

700,0

0111

Резервные фонды администрации

 

75,0

700,0

700,0

0113

Другие общегосударственные вопросы

1240,0

300,0

300,0

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1142,2

660,0

660,0

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

144,2

210,0

210,0

0310

Обеспечение противопожарной безопасности

998,0

450,0

450,0

0400

Национальная экономика

12177,9

6589,7

6589,7

0408

Транспорт

360,0

360,0

360,0

0409

Дорожное хозяйство

10621,9

 

6229,7

6229,7

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

1196,0

0,0

0,0

0412

софинансирование работ «Разработка нормативов градостроительного проектирования»

5,0

0,0

0,0

0412

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

 

1100,0

0,0

0,0

0412

Обеспечение выполнения мероприятий, направленных на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области 2014-2020г за счет средств областного бюджета

91,0

0,0

0,0

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

36822,5

17578,3

16386,0

0501

Жилищное хозяйство

12432,2

1140,0

1140,0

0502

Коммунальное хозяйство

7037,4

6520,2

6620,5

0503

Благоустройство

17352,9

9918,1

8625,5

0800

Культура

9963,0

9463,0

9463,0

0801

Культура

9963,0

9463,0

9463,0

1006

Другие вопросы в области социальной политики

90,0

0,0

0,0

1102

Физическая культура

1585,0

1400,0

1400,0

9900

Условно утверждённые расходы

0

1158,1

2315,7

9999

Условно утверждённые расходы

0

1158,1

2315,7

 

Итого расходов:

70346,2

44267,2

44232,5

 

                                                                                           

 

    Приложение  № 7

                                                                                 к   решению  Совета  депутатов

                                                                             муниципального образования 

                                                                 Акбулакский поссовет

                                       От  09.12.2015  № 213    

                 «О внесении изменений  в

                                                                       решение Совета депутатов

                                                   Акбулакского поссовета»

От 25.12.2015года № 163

                                                                            «О бюджете муниципального                                                    

                                                                                       образования Акбулакский поссовет                                               

                                                                                     на 2015 год и на плановый период                                            

                                                                                            2016 и 2017 годов»

 

 

 

 

                                                                                   

Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

                                                             (в тысячах рублей)              

Наименование показателя

Гл

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2015год

2016 год

2017 год

Администрация муниципального образования Акбулакский поссовет

713

 

 

 

 

8565,6

7418,1

7418,1

Общегосударственные вопросы

713

01

 

 

 

8565,6

7418,1

7418,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного  самоуправления

713

01

02

 

 

584,0

584,0

584,0

Непрограммные мероприятия

713

01

02

76 0 0000

 

584,0

584,0

584,0

Глава муниципального образования

713

01

02

76 0 1001

 

584,0

584,0

584,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

713

01

02

76 0 1001

120

584,0

584,0

584,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

713

01

03

 

 

180,2

163,2

163,2

Непрограммные мероприятия

713

01

03

76 0 0000

 

180,2

163,2

163,2

Центральный аппарат

713

01

03

76 0 1002

 

180,2

163,2

163,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

01

03

76 0 1002

240

180,2

163,2

163,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

713

01

04

 

 

6237,4

5670,9

5670,9

Непрограммные мероприятия

713

01

04

76 0 0000

 

6237,4

5670,9

5670,9

Центральный аппарат

713

01

04

76 0 1002

 

6237,4

5670,9

5670,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

713

01

04

76 0 1002

120

3556,1

3517,4

3517,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

01

04

76 0 1002

240

2573,8

2061,0

2061,0

Уплата  налогов, сборов и иных платежей

713

01

04

76 0 1002

850

107,5

92,5

92,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

713

01

06

 

 

249,0

0,0

0,0

Непрограммные мероприятия

713

01

06

76 0 0000

 

249,0

0,0

0,0

Председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Акбулакский поссовет

713

01

06

76 0 1014

 

249,0

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

713

01

06

76 0 1014

120

249,0

0,0

0,0

Резервные фонды

713

01

11

 

 

75,0

700,0

700,0

Непрограмные мероприятия

713

01

11

76 0 0000

 

75,0

700,0

700,0

Резервный фонд  администрации Акбулакского поссовета

713

01

11

76 0 1013

 

75,0

700,0

700,0

Резервные средства

713

01

11

76 0 1013

870

75,0

700,0

700,0

Другие общегосударственные вопросы

713

01

13

 

 

1240,0

300,0

300,0

Непрограммные мероприятия

713

01

13

76 0 0000

 

1240,0

300,0

300,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

713

01

13

76 0 1008

 

1240,0

300,0

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

01

13

76 0 1008

240

1240,0

300,0

300,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

713

03

 

 

 

1142,2

660,0

660,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Гражданская оборона

713

03

09

 

 

144,2

210,0

210,0

Непрограммные мероприятия

713

03

09

76 0 0000

 

144,2

210,0

210,0

Обеспечение сбора, обмена информацией и оповещения населения по вопросам безопасности жизнедеятельности

713

03

09

76 0 6013

 

44,2

44,2

44,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

03

09

76 0 6013

240

44,2

44,2

44,2

Обеспечение сбора, обмена информацией и оповещения населения по вопросам безопасности жизнедеятельности

713

03

09

76 0 6017

 

100,0

210,0

210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

03

09

76 0 6017

240

100,0

210,0

210,0

Обеспечение противопожарной безопасности

713

03

10

 

 

998,0

450,0

450,0

Непрограммные мероприятии

713

03

10

76 0 0000

 

998,0

450,0

450,0

Проведение мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности

713

03

10

76 0 7001

 

998,0

450,0

450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

03

10

76 0 7001

240

998,0

450,0

450,0

Национальная  экономика

713

04

 

 

 

12177,9

6589,7

6589,7

Транспорт

713

04

08

 

 

360,0

360,0

360,0

Непрограммные мероприятия

713

04

08

76 0 0000

 

360,0

360,0

360,0

Возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом

713

04

08

76 0 9002

 

360,0

360,0

360,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

713

04

08

76 0 9002

810

360,0

360,0

360,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

713

04

 

 

 

10621,9

6229,7

6229,7

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

713

04

09

 

 

10621,9

6229,7

6229,7

Непрограммные мероприятия

713

04

09

76 0 0000

 

10621,9

6229,7

6229,7

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

713

04

09

76 0 7002

 

10621,9

6229,7

6229,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

04

09

76 0 7002

240

6611,9

4390,0

4390,0

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета

713

04

09

76 0 8041

 

4010,0

1839,7

1839,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

04

09

76 0 8041

240

4010,0

1839,7

1839,7

Другие вопросы в области национальной экономики

713

04

12

 

 

1196,0

0,0

0,0

софинансирование работ «Разработка нормативов градостроительного проектирования»

713

04

12

76 0 4006

 

5,0

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции

713

04

12

76 0 4006

410

5,0

0,0

0,0

Обеспечение выполнения мероприятий, направленных на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области 2014-2020г за счет средств областного бюджета

713

04

12

76 0 8001

 

91,0

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции

713

04

12

76 0 8001

410

91,0

0,0

0,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

713

04

12

76 0 9015

 

1100,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

04

12

76 0 9015

240

1100,0

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

713

05

 

 

 

36822,5

17578,3

16386,0

Жилищное хозяйство

713

05

01

 

 

12432,2

1140,0

1140,0

Непрограммные мероприятия

713

05

01

76 0 0000

 

2566,1

1140,0

1140,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства

713

05

01

76 0 7011

 

2566,1

1140,0

1140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

05

01

76 0 7011

240

610,0

140,0

140,0

Бюджетные инвестиции

713

05

01

76 0 7011

410

2126,1

1000,0

1000,0

Осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда софинансирования реформированию жилищно-коммунального хозяйства

713

05

01

76 0 9502

 

3897,0

 

 

Бюджетные инвестиции

713

05

01

76 0 9502

410

3897,0

 

 

Осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

713

05

01

76 0 9602

 

5799,1

 

 

Бюджетные инвестиции

713

05

01

76 0 9602

410

5799,1

 

 

Коммунальное хозяйство

713

05

02

 

 

7037,4

6520,2

6620,5

Непрограммные мероприятия

713

05

02

76 0 0000

 

7037,4

6520,2

6620,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства

713

05

02

76 0 7003

 

7037,4

6520,2

6620,5

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

05

02

76 0 7003

240

3479,4

6220,2

6320,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),  индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

713

05

02

76 0 7003

810

550,0

300,0

300,0

Софинансирование субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности

713

05

02

76 0 7003

810

8,0

300,0

300,0

Субсидия бюджетам поселений на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности

713

05

02

76 0 8045

810

3000,0

0,0

0,0

Благоустройство

713

05

03

 

 

17352,9

9918,1

8625,5

Непрограммные мероприятия

713

05

03

76 0 0000

 

17352,9

9918,1

8625,5

Уличное освещение

713

05

03

76 0 7004

 

5152,4

3952,4

3952,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

05

03

76 0 7004

240

5152,4

3952,4

3952,4

Озеленение

713

05

03

76 0 7005

 

400,0

400,0

400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

05

03

76 0 7005

240

400,0

400,0

400,0

Организация и содержание мест захоронения

713

05

03

76 0 7006

 

712,5

612,5

612,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

05

03

76 0 7006

240

712,5

612,5

612,5

Прочие мероприятия по благоустройству

713

05

03

76 0 7007

 

11088,0

4953,2

3660,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

713

05

03

76 0 7007

810

1000,0

1000,0

1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

05

03

76 0 7007

240

10088,0

3953,2

2660,4

Культура и кинематография

713

08

 

 

 

9963,0

9463,0

9463,0

Культура

713

08

01

 

 

9963,0

9463,0

9463,0

Непрограммные мероприятия

713

08

01

76 0 0000

 

9963,0

9463,0

9463,0

 

 

Организация культурно-досуговой деятельности

713

08

01

76 0 7008

 

8513,0

8013,0

8013,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

08

01

76 0 7008

240

1950,0

1450,0

1450,0

Иные межбюджетные трансферты

713

08

01

76 0 7008

540

6217,0

6217,0

6217,0

Организация библиотечного обслуживания населения

713

08

01

76 0 7009

 

1796,0

1796,0

1796,0

Иные межбюджетные трансферты

713

08

01

76 0 7009

540

1796,0

1796,0

1796,0

Социальная политика

713

10

 

 

 

90,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области социальной политики

713

10

06

 

 

90,0

0,0

0,0

Непрограммные мероприятия

713

10

06

76 0 0000

 

90,0

0,0

0,0

Резервный фонд администрации Акбулакского поссовета

713

10

06

76 0 1013

 

90,0

0,0

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

713

10

06

76 0 1013

320

90,0

0,0

0,0

Физическая культура и спорт

713

11

 

 

 

1585,0

1400,0

1400,0

Массовый спорт

713

11

02

 

 

1585,0

1400,0

1400,0

Непрограммные мероприятия

713

11

02

76 0 0000

 

1585,0

1400,0

1400,0

Обеспечение деятельности по организации проведения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий

713

11

02

76 0 7010

 

1585,0

1400,0

1400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

11

02

76 0 7010

240

450,0

400,0

400,0

Бюджетные инвестиции

713

11

02

76 0 7010

410

1135,0

1000,0

1000,0

Условно утвержденные расходы

713

99

 

 

 

 

1158,1

2315,7

Условно утвержденные расходы

713

99

99

 

 

 

1158,1

2315,7

Условно утвержденные расходы

713

99

99

999 00 00

 

 

1158,1

2315,7

Условно утвержденные расходы

713

99

99

999 00 00

999

 

1158,1

2315,7

Итого расходов:

 

 

 

 

 

70346,2

44267,2

44232,5

 

                                                                                                       Приложение  № 9

                                                                                 к   решению  Совета  депутатов

                                                                             муниципального образования 

                                                                 Акбулакский поссовет

                                       От  09.12.2015   № 213   

                 «О внесении изменений  в

                                                                       решение Совета депутатов

                                                   Акбулакского поссовета»

От 25.12.2015года № 163

                                                                            «О бюджете муниципального                                                    

                                                                                       образования Акбулакский поссовет                                              

                                                                                     на 2015 год и на плановый период                                            

                                                                                            2016 и 2017 годов»

                                                                                                                                                                

 

Распределение

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на 2015 год и на плановый период 2016  и 2017 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

                                                            (в тысячах рублей)                                                                                                                                                                                                                                               

     

                                                                                                                            

 

Коды            

Наименование показателя

Вневедомственной классификации

 

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2015

год

2016 год

2017 год

 

 

 

 

 

 

 

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

8565,6

7418,1

7418,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного  самоуправления

01

02

 

 

8565,6

7418,1

7418,1

Непрограммные мероприятия

01

02

76 0 0000

 

584,0

584,0

584,0

Глава муниципального образования

01

02

76 0 1001

 

584,0

584,0

584,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

76 0 1001

120

584,0

584,0

584,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

 

 

584,0

584,0

584,0

Непрограммные мероприятия

01

03

76 0 0000

 

180,2

163,2

163,2

Центральный аппарат

01

03

76 0 1002

 

180,2

163,2

163,2

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

76 0 1002

240

180,2

163,2

163,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

6237,4

5670,9

5670,9

Непрограммные мероприятия

01

04

76 0 0000

 

6237,4

5670,9

5670,9

Центральный аппарат

01

04

76 0 1002

 

6237,4

5670,9

5670,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

76 0 1002

120

3556,1

3517,4

3517,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

76 0 1002

240

2573,8

2061,0

2061,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

76 0 1002

850

107,5

92,5

92,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

 

 

 

 

 

Непрограммные мероприятия

01

06

76 0 0000

 

249,0

0,0

0,0

Председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Акбулакский поссовет

01

06

76 0 1014

 

249,0

0,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

76 0 1014

120

249,0

0,0

0,0

Резервные фонды

01

11

 

 

75,0

700,0

700,0

Непрограммные мероприятия

01

11

76 0 0000

 

75,0

700,0

700,0

Резервный фонд администрации Акбулакского поссовета

01

11

76 0 1013

 

75,0

700,0

700,0

Резервные средства

01

11

76 0 1013

870

75,0

700,0

700,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

1240,0

300,0

300,0

Непрограммные мероприятия

01

13

76 00 000

 

1240,0

300,0

300,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

01

13

76 01 008

 

1240,0

300,0

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

76 01 008

240

1240,0

300,0

300,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

 

1142,2

660,0

660,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Гражданская оборона

03

09

 

 

144,2

210,0

210,0

Непрограммные мероприятия

03

09

76 0 0000

 

144,2

210,0

210,0

Обеспечение сбора, обмена информацией и оповещения населения по вопросам безопасности жизнедеятельности

03

09

76 0 6013

 

44,2

44,2

44,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

76 0 6013

240

44,2

44,2

44,2

Обеспечение сбора, обмена информацией и оповещения населения по вопросам безопасности жизнедеятельности

03

09

76 0 6017

 

100,0

210,0

210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

76 0 6017

240

100,0

210,0

210,0

Обеспечение противопожарной безопасности

03

10

 

 

998,0

450,0

450,0

Непрограммные мероприятии

03

10

76 0 0000

 

998,0

450,0

450,0

Проведение мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности

03

10

76 0 7001

 

998,0

450,0

450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

76 0 7001

240

998,0

450,0

450,0

Национальная  экономика

04

 

 

 

12177,9

6589,7

6589,7

Транспорт

04

08

 

 

360,0

360,0

360,0

Непрограммные мероприятия

04

08

76 0 0000

 

360,0

360,0

360,0

Возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом

04

08

76 0 9002

 

360,0

360,0

360,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04

08

76 0 9002

810

360,0

360,0

360,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

 

 

 

10621,9

6229,7

6229,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

 

 

10621,9

6229,7

6229,7

Непрограммные мероприятия

04

09

76 0 0000

 

10621,9

6229,7

6229,7

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

04

09

76 0 7002

 

10621,9

6229,7

6229,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

76 0 7002

240

6611,9

4390,0

4390,0

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета

04

09

76 0 8041

 

4010,0

 

1839,7

1839,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

76 0 8041

240

4010,0

1839,7

1839,7

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

 

 

1196,0

0,0

0,0

софинансирование работ «Разработка нормативов градостроительного проектирования»

 

04

12

76 0 4006

 

5,0

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции

04

12

76 0 4006

410

5,0

0,0

0,0

Обеспечение выполнения мероприятий, направленных на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области 2014-2020г за счет средств областного бюджета

04

12

76 0 8001

 

91,0

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции

04

12

76 0 8001

410

91,0

0,0

0,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

76 0 9015

 

1100,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

76 0 9015

240

1100,0

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

 

 

36822,5

17578,3

16386,0

Жилищное хозяйство

05

01

 

 

12432,2

1140,0

1140,0

Непрограммные мероприятия

05

01

76 0 0000

 

2566,1

1140,0

1140,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

76 0 7011

 

2566,1

1140,0

1140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

76 0 7011

240

440,0

140,0

140,0

Бюджетные инвестиции

05

01

76 0 7011

410

2126,1

1000,0

1000,0

Осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда софинансирования реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05

01

76 0 9502

 

4067,0

 

 

Бюджетные инвестиции

05

01

79 0 9502

410

4067,0

 

 

Осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

05

01

76 0 9602

 

5799,1

 

 

Бюджетные инвестиции

05

01

76 0 9602

410

5799,1

 

 

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

7037,4

6520,2

6620,5

Непрограммные мероприятия

05

02

76 0 0000

 

7037,4

6520,2

6620,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

76 0 7003

 

7037,4

6520,2

6620,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

76 0 7003

240

3479,4

6220,2

6320,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам

05

02

76 0 7003

810

550,0

300,0

300,0

Софинансирование субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности

05

02

76 0 7003

810

8,0

0,0

0,0

Субсидия бюджетам поселений на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности

05

02

76 0 8045

810

3000,0

0,0

00

Благоустройство

05

03

 

 

17352,9

9918,1

8625,5

Непрограммные мероприятия

05

03

76 0 0000

 

17352,9

9918,1

8625,5

Уличное освещение

05

03

76 0 7004

 

5152,4

3952,4

3952,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

76 0 7004

240

5152,4

3952,4

3952,4

Озеленение

05

03

76 0 7005

 

400,0

400,0

400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

76 0 7005

240

400,0

400,0

400,0

Организация и содержание мест захоронения

05

03

76 0 7006

 

712,5

612,5

612,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

76 0 7006

240

712,5

612,5

612,5

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

76 0 7007

 

11088,0

4953,2

3660,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

76 0 7007

240

10088,0

3953,2

2660,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05

03

76 0 7007

810

1000,0

1000,0

1000,0

Культура и кинематография

08

 

 

 

9963,0

9463,0

9463,0

Культура

08

01

 

 

9963,0

9463,0

9463,0

Непрограммные мероприятия

08

01

76 0 0000

 

9963,0

9463,0

9463,0

Организация культурно-досуговой деятельности

08

01

76 0 7008

 

8513,0

8013,0

8013,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

76 0 7008

240

1950,0

1450,0

1450,0

Иные межбюджетные трансферты

08

01

76 0 7008

540

6217,0

6217,0

6217,0

Организация библиотечного обслуживания населения

08

01

76 0 7009

 

1796,0

1796,0

1796,0

Иные межбюджетные трансферты

08

01

76 0 7009

540

1796,0

1796,0

1796,0

Социальная политика

10

 

 

 

90,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

 

 

90,0

0,0

0,0

Непрограмные мероприятия

10

06

76 0 0000

 

90,0

0,0

0,0

Резервный фонд администрации Акбулакского поссовета

10

06

76 0 1013

 

90,0

0,0

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

76 0 1013

320

90,0

0,0

0,0

Физическая культура и спорт

11

 

 

 

1585,0

1400,0

1400,0

Массовый спорт

11

02

 

 

1585,0

1400,0

1400,0

Непрограммные мероприятия

11

02

76 0 0000

 

1585,0

1400,0

1400,0

Обеспечение деятельности по организации проведения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий

11

02

76 0 7010

 

1585,0

1400,0

1400,0

Бюджетные инвестиции

11

02

76 0 7010

410

 

1135,0

1000,0

1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

02

76 0 7010

240

405,0

400,0

400,0

Условно утвержденные расходы

99

 

 

 

 

1158,1

2315,7

Условно утвержденные расходы

99

99

 

 

 

1158,1

2315,7

Условно утвержденные расходы

99

99

999 00 00

 

 

1158,1

2315,7

Условно утвержденные расходы

99

99

999 00 00

999

 

1158,1

2315,7

Итого расходов:

 

 

 

 

70346,2

44267,2

 44232,5