Печать
Категория: Решение советов депутат
Просмотров: 1000

          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                

                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                             

   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                        

         АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ                       

          АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА

         ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

                    четвертого созыва

 

                       РЕШЕНИЕ

             от  27.10.2017 года №  33

                       п. Акбулак

 

О внесении изменений в решение

Совета депутатов № 275 от 16.12.2016

«О бюджете муниципального образования

Акбулакский   поссовет   на  2017   год

и на плановый период 2018 и 2019 годы».

           

 

                  Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования Акбулакский поссовет, статьёй 30 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Акбулакский поссовет», Совет депутатов муниципального образования Акбулакский поссовет

 

                                                      РЕШИЛ:

       

            1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Акбулакского поссовета от 16.12.2016 № 275 «О бюджете муниципального образования Акбулакский   поссовет   на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы »:

           1) В статье № 1 подпункт 1 пункта 1 словосочетание «в сумме 55 554,8 тыс. рублей» заменить словосочетанием «56 122,8 тыс. рублей»;

           2)  В статье № 1 подпункт 2 пункта 1 словосочетание в сумме 56 128,1 тыс. рублей» заменить словосочетанием «56 696,1 тыс. рублей».

            2. Приложения   1,5,6, 7, 8, 9 изложить в новой редакции.

  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования Акбулакский поссовет «По бюджету, собственности и экономическим вопросам».

4. Направить настоящее решение главе Акбулакского поссовета для подписания и опубликования на официальном сайте поссовета : поссовет.акбулак.рф

 

         5.    Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

 

Председатель Совета депутатов                                                      Я.П. Соловых 

 

Глава муниципального образования                                          А.А.Бердников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Пояснительная записка

к решению о бюджете муниципального образования Акбулакский поссовет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

 

               

            Проектом решения предлагается утвердить доходы бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на 2017 год в размере 56 122,8 тыс. рублей или увеличить доходную часть бюджета на 568,0 тыс. рублей;

Изменение предусмотрено за счет:

увеличения бюджетных ассигнований по разделу «Налоговые и неналоговые доходы» на 777 тыс. рублей, в том числе:

- налога на доходы физических лиц на 693,0 тыс. рублей;

уменьшения бюджетных ассигнований по разделу «Безвозмездные поступления» на 209,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет уменьшения прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселения на 209,0 тыс. рублей, в том числе:

-  за счет увеличения софинансирования расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета на 72,0 тыс. рублей;

- за счет уменьшения софинансирования мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности на 281,0 тыс. рублей.

 

Проектом решения предлагается утвердить расходную часть бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на 2017 год в размере

56 696,1 тыс. рублей или увеличить расходную часть бюджета на 568,0 тыс. рублей.

         По главному распорядителю – Администрация муниципального образования Акбулакский поссовет увеличить бюджетные назначения на 2017 год на  1 351,6 тыс. рублей, предусмотренные ведомственной структурой расходов местного бюджета, в том числе:

         - по разделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» - 100 тыс. рублей;

         - по разделу 03 10 «Обеспечение пожарной безопасности» - 100 тыс. рублей;

         - по разделу 04 09 «Дорожное хозяйство» - 72,0 тыс. рублей;

         - по разделу 05 03 «Благоустройство» - 577,0 тыс. рублей;

         - по разделу 08 01 «Культура» - 502,6 тыс. рублей;

        По главному распорядителю – Администрация муниципального образования Акбулакский поссовет уменьшить бюджетные назначения на

2017 год на 783,6 тыс. рублей, предусмотренные ведомственной структурой расходов местного бюджета, в том числе:

         - по разделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» - 281 тыс. рублей;

         - по разделу 05 03 «Благоустройство» - 502,6 тыс. рублей;

 

         Ведущий специалист главный бухгалтер                       Е.С. Соломонова

 

 

 

                                                

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Приложение  № 1

                                                                                 к   решению  Совета  депутатов

                                                                             муниципального образования 

                                                                 Акбулакский поссовет

             О внесении изменений в решение

Совета депутатов № 275 от 16.12.2016

                                                                            «О бюджете муниципального                                                     

                                                                                       образования Акбулакский поссовет                                               

                                                                        на 2017 год и на плановый

                                                                    период 2018-2019 годы

                                                                                                                        № 33 от 27.10.2017г.

 

 

    ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ            

                                АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДЫ

 

                                         (в тысячах рублей)

 

Код

Наименование источника

2017 год

2018 год

2019 год

713 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

 

 

 

713 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета

0,0

 

0,0

 

0,0

713 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-56 122,8

-46 345,2

-47 984,5

713 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-56 122,8

-46 345,2

-47 984,5

713 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-56 122,8

-46 345,2

-47 984,5

713 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-56 122,8

-46 345,2

-47 984,5

713 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

56 696,1

46 345,2

47 984,5

713 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

56 696,1

46 345,2

47 984,5

713 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

56 696,1

46 345,2

47 984,5

713 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

56 696,1

46 345,2

47 984,5

 

Всего источников финансирования дефицитов бюджетов

573,3

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                    


                                                                                                                                                  Приложение  № 5

                                                                                 к   решению  Совета  депутатов

                                                                             муниципального образования 

                                                                 Акбулакский поссовет

             О внесении изменений в решение

Совета депутатов № 275 от 16.12.2016

                                                                            «О бюджете муниципального                                                    

                                                                                       образования Акбулакский поссовет                                              

                                                                        на 2017 год и на плановый

                                                                    период 2018-2019 годы»

№ 33 от 27.10.2017 г.

 

 

 

               ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019Г.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                             (в тысячах рублей)

 

Код

бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Сумма

 

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

 

 

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

21738,2

21467,7

23204,8

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

10430,5

10243,5

10784,5

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц

10430,5

10243,5

10784,5

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

10258,0

10071

106 12

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

119

119

119

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц. занимающихся частной практикой

53,5

53,5

53,5

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

3461,7

3407,2

3834,3

 1 03 02230 01 0000 110

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

 1182,1  

 

1184,8

1320,4

   1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

11,8

 

10,8

11,4

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

2 504,2   

 

2457,5

2756

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

-236,4

 

-245,9

-253,5

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

189,0

100

104

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

189,0

100

104

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

186,8

97,8

101,8

1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

2,2

2,2

2,2

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

7608,0

7668,0

8433,0

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

705,0

765,0

1530,0

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам  налогообложения, расположенным в  границах сельских поселений

705,0

765,0

1530,0

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

6903,0

6903,0

6903,0

1 06 06030 03 0000 110

Земельный налог с организаций

3216,0

3216,0

3216,0

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений

3216,0

3216,0

3216,0

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

3687,0

3687,0

3687,0

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

3687,0

3687,0

3687,0

1 11 05030  00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением  имущества автономных учреждений)

49,0

49,0

49,0

1 11 05035  10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений  и созданных ими учреждений (за исключением  имущества муниципальных автономных учреждений)

49,0

49,0

49,0

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

34 384,6

24877,5

24779,7

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

34 593,6

24877,5

24779,7

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

22 698,0

22584

22475

2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности

22 698,0

22584

22475

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектам РФ и муниципальным образованиям

338,1

338,1

338,1

2 02 35118 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

338,1

338,1

338,1

2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

338,1

338,1

338,1

2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

11 348,5

1955,4

1966,6

2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

11 348,5

1955,4

1966,6

Всего  доходов:

 

56 122,8

46 345,2

47 984,5

             


                                                       Приложение  № 6

                                                                                 к   решению  Совета  депутатов

                                                                             муниципального образования 

                                                                 Акбулакский поссовет

             О внесении изменений в решение

Совета депутатов № 275 от 16.12.2016

                                                                            «О бюджете муниципального                                                    

                                                                                       образования Акбулакский поссовет                                               

                                                                        на 2017 год и на плановый

                                                                    период 2018-2019 годы»

                                                                                                                                                                                                           № 33 от 27.10.2017г.

Распределение

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджета

 

                                                                                                                       (в тысячах рублей)

Код

Наименование разделов и подразделов

2017 год

2018 год

2019 год

0100

Общегосударственные вопросы

7 968,8

8 315,7

8 315,7

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа муниципальных образований

583,9

583,9

583,9

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

196,1

196,1

196,1

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

5 971,00

6 158,1

6 158,1

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

111,7

377,6

377,6

01 07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

1 076,1

0,0

0,0

0111

Резервные фонды

30,0

1 000,0

1 000,0

0200

Национальная оборона

338,1

338,1

338,1

0203

Первичный воинский учет

338,1

338,1

338,1

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

970,0

970,0

970,0

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

220,0

320,0

320,0

0310

Обеспечение противопожарной безопасности

750,0

650,0

650,0

0400

Национальная экономика

14 014,7

12 172,0

12 869,6

0408

Транспорт

360,0

360,0

360,0

0409

Дорожное хозяйство

11 406,4

10 137,0

10 834,6

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

2 248,3

1 675,0

1 675,0

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

17 804,5

14 346,3

14 103,0

0501

Жилищное хозяйство

933,7

1 000,0

1 000,0

0502

Коммунальное хозяйство

5 989,0

1 500,0

1 500,0

0503

Благоустройство

10 881,8

11 846,3

11 603,0

0800

Культура

8 986,8

8 000,0

8 000,0

0801

Культура

8 986,8

8 000,0

8 000,0

1000

Социальная политика

4 363,2

0,0

0,0

1003

Социальное обеспечение населения

4 363,2

0,0

0,0

1100

Физическая культура и спорт

2 250,0

1 000,0

1 000,0

1102

Массовый спорт

2 250,0

1 000,0

1 000,0

9900

Условно утверждённые расходы

0

1 203,1

2 388,1

9999

Условно утверждённые расходы

0

1 203,1

2 388,1

 

Итого расходов:

56 696,1

46 345,2

47 984,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Приложение  № 7

                                                                                 к   решению  Совета  депутатов

                                                                             муниципального образования 

                                                                 Акбулакский поссовет

             О внесении изменений в решение

Совета депутатов № 275 от 16.12.2016

                                                                            «О бюджете муниципального                                                    

                                                                                       образования Акбулакский поссовет                                              

                                                                        на 2017 год и на плановый

                                                                    период 2018-2019 годы»

                                                                                                                                                                                                          № 33 от  27.10.2017г.

                                                                                

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019г

 (тыс. рублей)

Наименование

ВЕД

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Администрация муниципального образования Акбулакский поссовет

 

 

 

 

 

 

 

 

Общегосударственные вопросы

713

01

 

 

 

7 968,8

8 315,7

8 315,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

713

01

02

 

 

583,9

583,9

583,9

Непрограммные мероприятия

713

01

02

76 0 00 00000

 

583,9

583,9

583,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

713

01

02

76 1 00 00000

 

583,9

583,9

583,9

Глава муниципального образования

713

01

02

76 1 00 10010

 

583,9

583,9

583,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

713

01

02

76 1 00 10010

120

583,9

583,9

583,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

713

01

03

 

 

196,1

196,1

196,1

Непрограммные мероприятия

713

01

03

76 0 00 00000

 

196,1

196,1

196,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

713

01

03

76 1 00 00000

 

196,1

196,1

196,1

Центральный аппарат

713

01

03

76 1 00 00020

 

196,1

196,1

196,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

01

03

76 1 00 00020

240

196,1

196,1

196,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

713

01

04

 

 

5 971,0

6158,1

6158,1

Непрограммные мероприятия

713

01

04

76 0 00 00000

 

5 971,0

6158,1

6158,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

713

01

04

76 1 00 00000

 

5 971,0

6158,1

6158,1

Центральный аппарат

713

01

04

76 1 00 10020

 

3729,7

3463,8

3463,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

713

01

04

76 1 00 10020

120

3729,7

3463,8

3463,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

01

04

76 1 00 10020

240

2012,5

2662,5

2662,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

713

01

04

76 1 00 10020

850

228,8

31,8

31,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

713

01

06

 

 

111,7

377,6

377,6

Непрограммные мероприятия

713

01

06

76 0 00 00000

 

111,7

377,6

377,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

713

01

06

76 1 00 00000

 

111,7

377,6

377,6

Председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Акбулакский поссовет

713

01

06

76 1 00 10040

 

111,7

377,6

377,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

713

01

06

76 1 00 10040

120

111,7

377,6

377,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

713

01

07

 

 

1 076,1

0,0

0,0

Непрограммные мероприятия

713

01

07

760 00 00000

 

1 076,1

0,0

0,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

01

07

762 00 00000

 

1 076,1

0,0

0,0

Резервный фонд администрации Акбулакского поссовета

713

01

07

762 00 10130

 

1 076,1

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

01

07

762 00 10130

240

1 076,1

0,0

0,0

Резервные фонды

713

01

11

 

 

30,0

1000,0

1000,0

Непрограммные мероприятия

713

01

11

76 0 00 00000

 

30,0

1000,0

1000,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

01

11

76 2 00 00000

 

30,0

1000,0

1000,0

Резервный фонд администрации Акбулакского поссовета

713

01

11

76 2 00 10130

 

30,0

1000,0

1000,0

Резервные средства

713

01

11

76 2 00 10130

870

30,0

1000,0

1000,0

Национальная оборона

713

02

 

 

 

338,1

338,1

338,1

Мобилизация и вневойсковая подготовка

713

02

03

 

 

338,1

338,1

338,1

Непрограмные мероприятия

713

02

03

76 0 00 00000

 

338,1

338,1

338,1

Реализация мероприятий, предусмотренных Федеральным Законодательством, источником финансового обеспечения которых  являются средства Федерального бюджета

713

02

03

 

 

 

 

76 4 00 00000

 

 

 

 

 

338,1

 

 

 

 

338,1

 

 

 

 

338,1

Обеспечение, выполнение отдельных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств Федерального бюджета 

713

02

03

 

 

 

 

76 4 00 51180

 

 

 

 

 

338,1

 

 

 

 

338,1

 

 

 

 

338,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

713

02

03

 

76 4 00 51180

120

 

338,1

 

338,1

 

338,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

713

03

 

 

 

970,0

970,0

970,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Гражданская оборона

713

03

09

 

 

220,0

320,0

320,0

Непрограммные мероприятия

713

03

09

76 0 00 00000

 

220,0

320,0

320,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

03

09

76 2 00 00000

 

220,0

320,0

320,0

Обеспечение сбора, обмена информацией и оповещения населения по вопросам безопасности жизнедеятельности

713

03

09

76 2 00 60170

 

220,0

320,0

320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

03

09

76 2 00 60170

240

220,0

320,0

320,0

Обеспечение противопожарной безопасности

713

03

10

 

 

750,0

650,0

650,0

Непрограммные мероприятии

713

03

10

76 0 00 00000

 

750,0

650,0

650,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

03

10

76 2 00 00000

 

750,0

650,0

650,0

Проведение мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности

713

03

10

76 2 00 70010

 

750,0

650,0

650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

03

10

76 2 00 70010

240

750,0

650,0

650,0

Национальная  экономика

713

04

 

 

 

14 014,7

12172,0

12869,6

Транспорт

713

04

08

 

 

360,0

360,0

360,0

Непрограммные мероприятия

713

04

08

76 0 00 00000

 

360,0

360,0

360,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

04

08

76 2 00 00000

 

360,0

360,0

360,0

Возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом

713

04

08

76 2 00 90020

 

360,0

360,0

360,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

713

04

08

76 2 00 90020

810

360,0

360,0

360,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

713

04

09

 

 

11 406,4

10137,0

10834,6

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах муниципального образования Акбулакский поссовет на 2016-2018 годы»

 

 

 

713

04

09

50 0 00 00000

 

11 406,4

10137,0

0,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»

713

04

09

50 0 01 00000

 

7 318,8

8162,0

0,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог

713

04

09

50 0 01 70020

 

7 318,8

8162,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

713

04

09

50 0 01 70020

240

7 247,2

8162,0

0,0

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета

713

04

09

50 0 01 S0410

 

4 087,6

19,6

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

04

09

50 0 01 S0410

240

4 087,6

19,6

0,0

Непрограммные мероприятия

713

04

09

76 0  00 00000

 

0,0

0,0

10834,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

713

04

09

76  2 00 70020

 

0,0

0,0

8848,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

04

09

76 2 00 70020

240

0,0

0,0

8848,3

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета

713

04

09

76 3 00 80410

 

0,0

0,0

1966,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

04

09

76 3 00 80410

240

0,0

0,0

1966,6

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета

713

04

09

76 3 00 S0410

 

0,0

0,0

19,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

04

09

76 3 00 S0410

240

0,0

0,0

19,7

Другие вопросы в области национальной экономики

713

04

12

 

 

2 248,3

1675,0

1675,0

Непрограммные мероприятия

713

04

12

76 0 00 00000

 

2 248,3

1675,0

1675,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

04

12

76 2 00 00000

 

2 248,3

1675,0

1675,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

713

04

12

76 2 00 90150

 

2 248,3

1675,0

1675,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

04

12

76 2 00 90150

240

2 248,3

1675,0

1675,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

713

05

 

 

 

17 804,5

14346,3

14103,0

Жилищное хозяйство

713

05

01

 

 

933,7

1000,0

1000,0

Непрограммные мероприятия

713

05

01

76 0 00 00000

 

933,7

1000,0

1000,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

05

01

76 2 00 00000

 

933,7

1000,0

1000,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства

713

05

01

76 2 00 00110

 

933,7

1000,0

1000,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

05

01

76 2 00 70110

240

333,7

1000,0

1000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

713

05

01

76 2 00 70110

410

600,0

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

713

05

02

 

 

5 989,0

1500,0

1500,0

Непрограммные мероприятия

713

05

02

76 0 00 00000

 

5 989,0

1500,0

1500,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

05

02

76 2 00 00000

 

5 989,0

1500,0

1500,0

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности

713

05

02

762 00 S0450

 

489,0

0,0

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам

713

05

02

762 00 S0450

810

489,0

0,0

0,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

713

05

02

76 2 00 70030

 

1500,0

1500,0

1500,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

05

02

76 2 00 70030

240

500,0

500,0

500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам

713

05

02

76 2 00 70030

810

1000,0

1000,0

1000,0

Благоустройство

713

05

03

 

 

10 881,8

11846,3

11603,0

Непрограммные мероприятия

713

05

03

76 0 00 00000

 

10 881,8

11846,3

11603,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

05

03

76 2 00 00000

 

10 881,8

11846,3

11603,0

Уличное освещение

713

05

03

76 2 00 70040

 

4 372,4

4320,4

4320,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

05

03

76 2 00 70040

240

4 372,4

4320,4

4320,4

Озеленение

713

05

03

76 2 00 70050

 

200,0

200,0

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

05

03

76 2 00 70050

240

200,0

200,0

200 ,0

Организация и содержание мест захоронения

713

05

03

76 2  00 70060

 

700,0

700,0

700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

05

03

76 2  00 70060

240

700,0

700,0

700,0

Прочие мероприятия по благоустройству

713

05

03

76 2 00 70070

 

5 609,4

6625,9

6382,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

05

03

76 2 00 70070

240

5 309,4

6325,9

6082,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

713

05

03

 

76 2 00 70070

810

300,0

300,0

300,0

Культура и кинематография

713

08

 

 

 

8 986,8

8000,0

8000,0

Культура

713

08

01

 

 

8 986,8

8000,0

8000,0

Непрограммные мероприятия

713

08

01

76 0 00 00000

 

8 986,8

8000,0

8000,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

08

01

76 2 00 00000

 

8 986,8

8000,0

8000,0

Организация культурно-досуговой деятельности

713

08

01

76 2 00 70080

 

6 532,6

6330,0

6330,0

Иные межбюджетные трансферты

713

08

01

76 2 00 70080

540

6 532,6

6330,0

6330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

08

01

76 2 00 70080

240

960,2

476,0

476,0

Организация библиотечного обслуживания населения

713

08

01

76 2 00 70090

 

1494,0

1194,0

1194,0

Иные межбюджетные трансферты

713

08

01

76 2 00 70090

540

1494,0

1194,0

1194,0

Социальная политика

713

10

 

 

 

4 363,2

0,0

0,0

Социальное обеспечение население

713

10

03

 

 

4 363,2

0,0

0,0

Непрограммные мероприятия

713

10

03

76 0 00 00000

 

4 363,2

0,0

0,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

10

03

76 2 00 00000

 

2 055,5

0,0

0,0

Софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение)жилья отдельным категориям молодых семей за счет средств местного бюджета

713

10

03

76 2 00 S0810

 

2 055,5

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

713

10

03

76 2 00 S0810

540

2 055,5

0,0

0,0

Софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья

713

10

03

763 00 L0200

 

2 307,7

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

713

10

03

763 00 L0200

540

2 307,7

0,0

0,0

Массовый спорт

713

11

02

 

 

2250,0

2 000,0

2 000,0

Непрограммные мероприятия

713

11

02

76 0 00 00000

 

2250,0

1000,0

1000,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

11

02

76 2 00 00000

 

2 250,0

1000,0

1000,0

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по месту жительства, участие в районных и областных соревнованиях

713

11

02

76 2 00 60110

 

2 250,0

 

 

Субсидии автономным учреждениям

713

11

02

76 2 00 60110

620

1600,0

0,0

0,0

Обеспечение деятельности по организации проведения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий

713

11

02

76 2 00 70100

 

650,0

1000,0

1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

11

02

76 2 00 70100

240

650,0

1000,0

1000,0

Условно утвержденные расходы

713

99

 

 

 

0

1203,1

2388,1

Условно утвержденные расходы

713

99

99

 

 

0

1203,1

2388,1

Условно утвержденные расходы

713

99

99

99 9 00 00000

 

0

1203,1

2388,1

Условно утвержденные расходы

713

99

99

99 9 00 00000

999

0

1203,1

2388,1

ИТОГО РАСХОДОВ       

 

 

 

 

 

56 696,1

46 345,2

47 984,5

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                                                                                       Приложение  № 8

                                                                                 к   решению  Совета  депутатов

                                                                             муниципального образования 

                                                                 Акбулакский поссовет

             О внесении изменений в решение

Совета депутатов № 275 от 16.12.2016

                                                                            «О бюджете муниципального                                                     

                                                                                       образования Акбулакский поссовет                                              

                                                                        на 2017 год и на плановый

                                                                    период 2018-2019 годы»

                                                                          № 33 от 27.10.2017г.

                                                                                                                                                                 

 

Распределение

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на 2017 год и на плановый период 2018-2019г по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

                                                            (в тысячах рублей)                                                                                                                                                                                                                                               

     

      

                                                                                                                     

 

Вневедомственной классификации

Наименование показателя

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

7 968,8

8 315,7

8 315,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

 

 

583,9

583,9

583,9

Непрограммные мероприятия

01

02

76 0 00 00000

 

583,9

583,9

583,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

01

02

76 1 00 00000

 

583,9

583,9

583,9

Глава муниципального образования

01

02

76 1 00 10010

 

583,9

583,9

583,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

76 1 00 10010

120

583,9

583,9

583,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

 

 

196,1

196,1

196,1

Непрограммные мероприятия

01

03

76 0 00 00000

 

196,1

196,1

196,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

01

03

76 1 00 00000

 

196,1

196,1

196,1

Центральный аппарат

01

03

76 1 00 00020

 

196,1

196,1

196,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

76 1 00 00020

240

196,1

196,1

196,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

5 971,0

6 158,1

6 158,1

Непрограммные мероприятия

01

04

76 0 00 00000

 

5 971,0

6 158,1

6 158,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

01

04

76 1 00 00000

 

5 971,0

6 158,1

6 158,1

Центральный аппарат

01

04

76 1 00 10020

 

3 729,7

3 463,8

3 463,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

76 1 00 10020

 

 

120

3 729,7

3 463,8

3 463,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

76 1 00 10020

240

2012,5

2 662,5

2 662,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

76 1 00 10020

850

228,8

31,8

31,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

 

 

111,7

377,6

377,6

Непрограммные мероприятия

01

06

76 0 00 00000

 

111,7

377,6

377,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

01

06

76 1 00 00000

 

111,7

377,6

377,6

Председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Акбулакский поссовет

01

06

76 1 00 10040

 

111,7

377,6

377,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

76 1 00 10040

120

111,7

377,6

377,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

 

 

1 076,1

0,0

0,0

Непрограммные мероприятия

01

07

762 00 10130

 

1 076,1

0,0

0,0

Прочие непрограммные мероприятия

01

07

762 00 00000

 

1 076,1

0,0

0,0

Резервный фонд администрации Акбулакского поссовета

01

07

762 00 10130

 

1 076,1

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

07

762 00 10130

240

1 076,1

0,0

0,0

Резервные фонды

01

11

 

 

30,0

1 000,0

1 000,0

Непрограммные мероприятия

01

11

76 0 00 00000

 

30,0

1 000,0

1 000,0

Прочие непрограммные мероприятия

01

11

76 2 00 00000

 

30,0

1 000,0

1 000,0

Резервный фонд администрации Акбулакского поссовета

01

11

76 2 00 10130

 

30,0

1 000,0

1 000,0

Резервные средства

01

11

76 2 00 10130

870

30,0

1 000,0

1 000,0

Национальная оборона

02

 

 

 

338,1

338,1

338,1

Мобилизация и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

338,1

338,1

338,1

Непрограмные мероприятия

02

03

76 0 00 00000

 

338,1

338,1

338,1

Реализация мероприятий, предусмотренных Федеральным Законодательством, источником финансового обеспечения которых  являются средства Федерального бюджета

02

03

 

 

 

 

76 4 00 00000

 

 

 

 

 

338,1

 

 

 

 

338,1

 

 

 

 

338,1

Обеспечение, выполнение отдельных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств Федерального бюджета 

02

03

 

 

 

 

76 4 00 51180

 

 

 

 

 

338,1

 

 

 

 

338,1

 

 

 

 

338,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

02

03

 

76 4 00 51180

120

 

338,1

 

338,1

 

338,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

 

970,0

970,0

970,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Гражданская оборона

03

09

 

 

220,0

320,0

320,0

Непрограммные мероприятия

03

09

76 0 00 00000

 

220,0

320,0

320,0

Прочие непрограммные мероприятия

03

09

76 2 00 00000

 

220,0

320,0

320,0

Обеспечение сбора, обмена информацией и оповещения населения по вопросам безопасности жизнедеятельности

03

09

76 2 00 60170

 

220,0

320,0

320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

76 2 00 60170

240

220,0

320,0

320,0

Обеспечение противопожарной безопасности

03

10

 

 

750,0

650,0

650,0

Непрограммные мероприятии

03

10

76 0 00 00000

 

750,0

650,0

650,0

Прочие непрограммные мероприятия

03

10

76 2 00 00000

 

750,0

650,0

650,0

Проведение мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности

03

10

76 2 00 70010

 

750,0

650,0

650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

76 2 00 70010

240

750,0

650,0

650,0

Национальная  экономика

04

 

 

 

14014,7

12 172,0

12 869,6

Транспорт

04

08

 

 

360,0

360,0

360,0

Непрограммные мероприятия

04

08

76 0 00 00000

 

360,0

360,0

360,0

Прочие непрограммные мероприятия

04

08

76 2 00 00000

 

360,0

360,0

360,0

Возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом

04

08

76 2 00 90020

 

360,0

360,0

360,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04

08

76 2 00 90020

810

360,0

360,0

360,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

 

 

11 406,4

10 137,0

10 834,6

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах муниципального образования Акбулакский поссовет на 2016-2018 годы»

04

09

50 0 00 00000

 

11 406,4

10 137,0

10 834,6

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»

04

09

50 0 01 00000

 

7 318,8

8 162,0

0,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог

04

09

50 0 01 70020

 

7 318,8

8 162,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

04

09

50 0 01 70020

240

7 318,8

8 162,0

0,0

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета

04

09

50 0 01 80410

 

0,0

1 955,4

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

50 0 01 80410

240

0,0

1 955,4

0,0

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета

04

09

50 0 01 S0410

 

4 087,6

19,6

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

50 0 01 S0410

240

4 087,6

19,6

0,0

Непрограммные мероприятия

04

09

76 0 00 00000

 

0,0

0,0

10 834,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

04

09

76 2 00 70020

 

0,0

0,0

8 848,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

76 2 00 70020

240

0,0

0,0

8 848,3

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета

04

09

76 3 00 80410

 

0,0

0,0

1 966,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

76 3 00 80410

240

0,0

0,0

1 966,6

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета

04

09

76 3 00 S0410

 

0,0

0,0

19,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

76 3 00 S410

240

0,0

0.0

19,7

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

 

 

2 248,3

1 675,0

1 675,0

Непрограммные мероприятия

04

12

76 0 00 00000

 

2 248,3

1 675,0

1 675,0

Прочие непрограммные мероприятия

04

12

76 2 00 00000

 

2 248,3

1 675,0

1 675,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

76 2 00 90150

 

2 248,3

1 675,0

1 675,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

76 2 00 90150

240

2 248,3

1 675,0

1 675,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

 

 

17 804,5

14 346,3

14 103,0

Жилищное хозяйство

05

01

 

 

933,7

1 000,0

1 000,0

Непрограммные мероприятия

05

01

76 0 00 00000

 

933,7

1 000,0

1 000,0

Прочие непрограммные мероприятия

05

01

76 2 00 00000

 

933,7

1 000,0

1 000,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

76 2 00 00000

 

933,7

1 000,0

1 000,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

76 2 00 70110

240

333,7

1 000,0

1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

01

76 2 00 70110

400

600,0

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

5 989,0

1 500,0

1 500,0

Непрограммные мероприятия

05

02

76 0 00 00000

 

5 989,0

1 500,0

1 500,0

Прочие непрограммные мероприятия

05

02

76 2 00 00000

 

5 989,0

1 500,0

1 500,0

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности

05

02

762 00 S0450

 

4 489,0

0,0

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам

05

02

762 00 S0450

810

4 489,0

0,0

0,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

76 2 00 70030

 

1 500,0

1 500,0

1 500,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

76 2 00 70030

240

500,0

500,0

500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам

05

02

76 2 00 70030

810

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Благоустройство

05

03

 

 

10 881,8

11 846,3

11 603,0

Непрограммные мероприятия

05

03

76 0 00 00000

 

10 881,8

11 846,3

11 603,0

Прочие непрограммные мероприятия

05

03

76 2 00 00000

 

10 881,8

11 846,3

11 603,0

Уличное освещение

05

03

76 2 00 70040

 

4 372,4

4 320,4

4 320,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

76 2 00 70040

240

4 372,4

4 320,4

4 320,4

Озеленение

05

03

76 2 00 70050

 

200,0

200,0

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

76 2 00 70050

240

200,0

200,0

200,0

Организация и содержание мест захоронения

05

03

76 2  00 70060

 

700,0

700,0

700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

76 2  00 70060

240

700,0

700,0

700,0

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

76 2 00 70070

 

5 609,4

6 625,9

6 382,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

76 2 00 70070

240

5 309,4

6 325,9

6 082,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05

03

 

76 2 00 70070

810

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура и кинематография

08

 

 

 

8 986,8

8 000,0

8 000,0

Культура

08

01

 

 

8 986,8

8 000,0

8 000,0

Непрограммные мероприятия

08

01

76 0 00 00000

 

8 986,8

8 000,0

8 000,0

Прочие непрограммные мероприятия

08

01

76 2 00 00000

 

8 986,8

8 000,0

8 000,0

Организация культурно-досуговой деятельности

08

01

76 2 00 70080

 

6 532,6

6 330,0

6 330,0

Иные межбюджетные трансферты

08

01

76 2 00 70080

540

6 532,6

6 330,0

6 330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

76 2 00 70080

240

960,2

476,0

476,0

Организация библиотечного обслуживания населения

08

01

76 2 00 70090

 

1 494,0

1 194,0

1 194,0

Иные межбюджетные трансферты

08

01

76 2 00 70090

540

1 494,0

1 194,0

1 194,0

Социальная политика

10

 

 

 

4 363,2

0,0

0,0

Социальное обеспечение население

10

03

 

 

4 363,2

0,0

0,0

Непрограмные мероприятия

10

03

76 0 00 00000

 

4 363,2

0,0

0,0

Прочие непрограммные мероприятия

10

03

76 2 00 00000

 

2 055,5

0,0

0,0

Софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей за счет средств местного бюджета

10

03

76 2 00 S0810

 

2 055,5

0,0

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

76 2 00 S0810

540

2 055,5

0,0

0,0

Реализация непрограммных мероприятий источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты

10

03

76 3 00 00000

 

2 307,7

0,0

0,0

Софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей за счет средств областного бюджета

10

03

76 3 00 80810

 

0,0

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

10

03

76 3 00 80810

540

0,0

0,0

0,0

Софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья

10

03

763 00 L0200

 

2 307,7

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

10

03

763 00 L0200

540

2 307,7

0,0

0,0

Массовый спорт

11

02

 

 

2 250,0

1 000,0

1 000,0

Непрограммные мероприятия

11

02

76 0 00 00000

 

2 250,0

1 000,0

1 000,0

Прочие непрограммные мероприятия

11

02

76 2 00 00000

 

2 250,0

1 000,0

1 000,0

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по месту жительства, участие в районных и областных соревнованиях

11

02

76 2 00 60100

 

2 250,0

1 000,0

1 000,0

Субсидии автономным учреждениям

11

02

76 2 00 60110

620

1 600,0

0,0

0,0

Обеспечение деятельности по организации проведения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий

11

02

76 2 00 70100

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

02

76 2 00 70100

240

650,0

1 000,0

1 000,0

Условно утвержденные расходы

99

 

 

 

0

1 203,1

2 388,1

Условно утвержденные расходы

99

99

 

 

0

1 203,1

2 388,1

Условно утвержденные расходы

99

99

999 00 00

 

0

1 203,1

2 388,1

Условно утвержденные расходы

99

99

999 00 00

999

0

1 203,1

2 388,1

ИТОГО РАСХОДОВ       

 

 

 

 

56 696,1

46 345,2

47 984,5

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                                                                                                                                                                                                                     Приложение  № 9

                                                                                 к   решению  Совета  депутатов

                                                                             муниципального образования 

                                                                 Акбулакский поссовет

             О внесении изменений в решение

Совета депутатов № 275 от 16.12.2016

                                                                            «О бюджете муниципального                                                    

                                                                                       образования Акбулакский поссовет                                              

                                                                        на 2017 год и на плановый

                                                                    период 2018-2019 годы»

№ 33 от 27.10.2017г.                                                                                                                                                                 

 

Распределение

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  муниципального образования Акбулакский поссовет и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2017 год и на плановый период 2018-2019 г по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

                                                            (в тысячах рублей)                                                                                                                                                                                                                                               

                 Наименование

ЦСР

РЗ

ПР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах муниципального образования Акбулакский поссовет на 2016-2018 годы»

50 0 00 00000

 

 

 

11 334,4

10137,0

0,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»

50 0 01 00000

 

 

 

9943,5

10137,0

0,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог

50 0 01 70020

 

 

 

7630,6

8162,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

50 0 01 70020

04

09

240

7630,6

8162,0

0,0

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета

50 0 01 80410

04

09

 

2290,0

1955,4

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

50 0 01 80410

04

09

240

2290,0

1955,4

0,0

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета

50 0 01 S0410

04

09

 

22.9

19,6

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

50 0 01 S0410

04

09

240

22.9

19,6

0,0

                Итого по программам

 

 

 

 

9943,5

10137,0

0,0

Непрограммные мероприятия

76 0 00 00000

 

 

 

37939,4

36208,2

47984,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

76 1 00 00000

 

 

 

6952,7

7315,7

7315,7

Глава муниципального образования

76 1 00 10010

 

 

 

583,9

583,9

583,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

76 1 00 10010

01

02

120

583,9

583,9

583,9

Центральный аппарат

76 1 00 00020

 

 

 

5991,2

6354,2

6354,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 00 00020

01

03

240

196,1

196,1

196,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

76 1 00 10020

01

04

120

3463,8

3463,8

3463,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 00 10020

01

04

240

2312,5

2662,5

2662,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

76 1 00 10020

01

04

850

18,8

31,8

31,8

Председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Акбулакский поссовет

76 1 00 10040

01

06

 

377,6

377,6

377,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

76 1 00 10040

01

06

120

377,6

377,6

377,6

Прочие непрограммные мероприятия

 76 2 00 00000

 

 

 

29053,0

27351,3

35956,3

Резервный фонд администрации Акбулакского поссовета

76 2 00 10130

01

 

11

 

1200,0

1000,0

1000,0

Резервные средства

76 2 00 10130

01

11

870

1200,0

1000,0

1000,0

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по месту жительства, участие в районных и областных соревнованиях

76 2 00 60110

11

 

 

 

02

 

 

 

 

1600,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

Субсидии автономным учреждений

76 2 00 60110

11

02

620

1600,0

0,0

0,0

Обеспечение сбора, обмена информацией и оповещения населения по вопросам безопасности жизнедеятельности

76 2 00 60170

  03

09

 

220,0

320,0

320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 2 00 60170

03

09

240

220,0

320,0

320,0

Проведение мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности

76 2 00 70010

03

10

 

650,0

650,0

650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 2 00 70010

03

10

240

650,0

650,0

650,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

76 2 00 70020

04

09

 

0,0

0,0

8848,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 2 00 70020

04

09

240

0,0

0,0

8848,3

Обеспечение деятельности по организации проведения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий

76 2 00 70100

11

02

 

500,0

1000,0

1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 2 00 70100

11

02

240

500,0

1000,0

1000,0

Возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом

76 2 00 90020

04

08

 

360,0

360,0

360,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

76 2 00 90020

04

08

810

360,0

360,0

360,0

Иные закупки товаров

 

 

 

 

 

 

 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

76 2 00 90150

04

12

 

1675,0

1675,0

1675,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 2 00 90150

04

12

240

1675,0

1675,0

1675,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства

76 2 00 00110

05

01

 

1100,0

1000,0

1000,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 2 00 70110

05

01

240

500,0

1000,0

1000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

76 2 00 70110

05

01

400

600,0

0,0

0,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

76 2 00 70030

05

02

 

1500,0

1500,0

1500,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 2 00 70030

05

02

240

500,0

500,0

500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам

76 2 00 70030

05

02

810

1000,0

1000,0

1000,0

Уличное освещение

76 2 00 70040

05

03

 

4372,4

4320,4

4320,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 2 00 70040

05

03

240

4372,4

4320,4

4320,4

Озеленение

76 2 00 70050

05

03

 

200,0

200,0

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 2 00 70050

05

03

240

200,0

200,0

200,0

Организация и содержание мест захоронения

76 2 00 70060

05

03

 

700,0

700,0

700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 2 00 70060

05

03

240

700,0

700,0

700,0

Прочие мероприятия по благоустройству

76 2 00 70070

05

03

 

5596,1

6625,9

6382,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 2 00 70070

05

03

240

5296,1

6325,9

6082,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

76 2 00 70070

05

 

03

810

300,0

300,0

300,0

Организация культурно-досуговой деятельности

76 2 00 70080

08

01

 

6840,2

6806

6806,0

Иные межбюджетные трансферты

76 2 00 70080

08

01

540

6030,0

6330,0

6330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 2 00 70080

08

01

240

810,2

476,0

476,0

Организация библиотечного обслуживания населения

76 2 00 70090

08

01

 

1494,0

1194,0

1194,0

Иные межбюджетные трансферты

76 2 00 70090

08

01

540

1494,0

1194,0

1194,0

Софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей за счет средств местного бюджета

76 2 00 S0810

10

03

 

1045,3

0,0

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

76 2 00 S0810

10

03

540

1045,3

0,0

0,0

Реализация непрограммных мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты  

76 3 00 00000

 

 

 

1595,6

0,0

1986,3

Софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей за счет средств областного бюджета

76 3 00 80810

10

03

 

1595,6

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

76 3 00 80810

10

03

540

1595,6

0,0

 

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета

76 3 00 80410

04

09

 

 

 

1966,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 3 00 80410

04

09

240

0,0

0,0

1966,6

 

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета

76 3 00 S0410

04

09

240

0,0

0,0

19,7

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Федеральным Законодательством , источником финансового обеспечения которых являются средства Федерального бюджета

76 4 00 00000

 

 

 

338,1

338,1

338,1

 

Обеспечение, выполнение отдельных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств Федерального бюджета 

 

 

 

 

76 4 00 51180

 

 

 

 

02

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

338,1

 

 

 

 

338,1

 

 

 

 

338,1

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

76 4 00 51180

02

 

03

120

 

338,1

 

338,1

 

338,1

 

Условно утвержденные расходы

99 9 00 00000

 

 

 

0

1203,1

2388,1

Условно утвержденные расходы

99 9 00 00000

99

99

 

0

1203,1

2388,1

Условно утвержденные расходы

99 9 00 00000

99

99

999

0

1203,1

2388,1

ИТОГО РАСХОДОВ       

 

 

 

 

47882,9

46 345,2

47 984,5