РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                 

                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                             ПРОЕКТ

   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                        

         АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ                        

          АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА

         ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

                    третьего созыва

 

                       РЕШЕНИЕ

             от   _________ 2016  года № ___

                       п. Акбулак

 

О бюджете муниципального образования

Акбулакский   поссовет   на  2017   год

и на плановый период 2018 и 2019 годы.

           

 

                  Руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования Акбулакский поссовет, статьёй 30 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Акбулакский поссовет», Совет депутатов муниципального образования Акбулакский поссовет

 

                                                      РЕШИЛ:

       

               Статья 1

               1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на 2017 год:

            1)прогнозируемый общий  объём доходов бюджета в сумме  46 064,3 тыс. рублей;

            2) общий объём расходов бюджета в сумме 46 064,3 тыс. рублей;

            3)дефицит бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет, муниципальные заимствования и предоставление муниципальных гарантий не планируются;

 4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017 года и расходы по обслуживанию долга в 2017 году не планируются.

             2.1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на 2018 - 2019 годы:

            1)прогнозируемый общий  объём доходов бюджета на 2018 год в сумме  46 122,2 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 47 761,5 тыс рублей;

            2) общий объём расходов бюджета на 2018 год в сумме 46 122,2 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 47 761,5 тыс рублей;

            3)дефицит бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет, муниципальные заимствования и предоставление муниципальных гарантий не планируются;

 4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 года и на 1 января 2019 года и расходы по обслуживанию долга в 2018 – 2019 году не планируются.

 

                Статья 2

                Установить, что доходы бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет, поступающие в 2017 году и на плановом периоде 2018-2019 годов, формируются за счёт налоговых и неналоговых видов доходов в соответствии с нормативами отчислений согласно приложению 2 к настоящему решению.

 

              Статья 3

              Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет, согласно приложению 3 к настоящему решению.

              Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет, согласно приложению 4 к настоящему решению.

В случае изменения в 2017 году состава и (или) функций главных администраторов доходов или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет администрация Акбулакского поссовета вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет, а также в состав закреплённых за ними кодов классификации доходов или классификации источников финансирования дефицита бюджета с последующим утверждением Советом депутатов муниципального образования Акбулакский поссовет.

 

                Статья 4

                Учесть в бюджете муниципального образования Акбулакский поссовет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов поступления доходов согласно приложению 5 к настоящему решению.

 

                Статья 5

                  Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджета, согласно приложению 6 к настоящему решению.

 

       

               Статья 6

                  Утвердить:

                  ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на 2017 год и плановый период  2018-2019 годов, согласно приложению 7 к настоящему решению;

                  

                Статья 7

                Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета, согласно приложению 8 к настоящему решению.

                         

                Статья 8

                Утвердить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Акбулакский район из бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами учреждений культуры с. Кулаксай, с. Шулаксу на 2017 год в сумме – 650,0 тыс. рублей, на 2018 год 650,00, на 2019 год    650,00, содержание дома культуры п. Акбулак на 2017 год в сумме – 5 680,00 тыс. рублей, на 2018 год 5 680,00, на 2019 год 5 680,00.

                

                 Статья  9

Утвердить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Акбулакский район из бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на осуществление части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, Центральной детской библиотеки п. Акбулак на 2017 год в сумме – 1 194,00 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 1 194,00, на 2019 год в сумме 1 194,00.    .         

             

                 Статья 10

                Утвердить объёмы субсидий передаваемых из бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на:

                  - на возмещение разницы в тарифах на услуги бытового обслуживания населения п. Акбулак (услуги бани) на 2017 год в сумме

1 000,00 тыс. рублей и на плановый период 2018-2019г в сумме 1 000,00 тыс рублей ежегодно;

                  - на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок автомобильным транспортом в сумме 360,00 тыс. рублей и на плановый период 2018-2019г в сумме 360,00 тыс рублей ежегодно;

  ;

                  - на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг (выполнения работ) в сфере ТБО и жилого сектора п Акбулак  в сумме 300,00 тыс  рублей и на плановый период 2018-2019г в сумме 300,00 тыс рублей ежегодно;

 

                           

      Статья 11

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителя товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования Акбулакский поссовет.

 

Статья 12

Утвердить объем дорожного фонда на ремонт и содержание дорог от налогов на товары (работы, услуги), полученные на территории РФ в сумме (акцизы) в сумме 9 943,5 тыс. рублей на 2017 год;  10 137,00 тыс рублей на 2018 год;  10 834,6 тыс рублей на 2019 год.

               

                Статья 13

               Утвердить расходы на массовый спорт в сумме 1 900,00 тыс рублей на 2017 год; в сумме 1 000,00  на 2018 - 2019 год ежегодно.

 

Статья 14

            Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования Акбулакский поссовет «По бюджету, собственности и экономическим вопросам» и Контрольно-счетную палату Акбулакского района.

 

      

              Статья 15

Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.

 

Председатель Совета депутатов                                                      Г.Г.Кузнецов 

 

 

Глава муниципального образования                                            В.В.Пташкин

 

 

 

 

 

 

 

   Пояснительная записка

к решению о бюджете муниципального образования Акбулакский поссовет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

 

При формировании проекта бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов использовались показатели следующих документов:

 - методика формирования бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов;

- основные направления налоговой и бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования Акбулакский поссовет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Доходная и расходная части бюджета, предлагаемая к утверждению, на 2017 год составляют – 46 064,3 тыс. рублей, на 2018 год – 46 122,2 тыс рублей, на 2019 год – 47 761,5 тыс рублей.

Бюджет прогнозируется без дефицита.

1.     Прогноз доходов бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Собственные доходы бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на 2017 год предусмотрены в сумме 20 961,2 тыс. рублей

На 2018-2019 годы собственные доходы местного бюджета прогнозируются в суммах 21 467,7 тыс рублей и 23 204,8 тыс рублей. 

 

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц рассчитывается исходя из прогнозируемого фонда оплаты труда на 2017–2019 годы, за исключением сумм налоговых вычетов, сложившихся по факту за 2015 год / на основании отчета по форме № 5- НДФЛ Межрайонной ИФНС № 5 по Оренбургской области за 2015 год/.

Сумма налога на доходы физических лиц корректируется на сумму налога, исчисленную от иной облагаемой базы:

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации на 2017 год, прогнозируется исходя из фактических поступлений налога за 3 месяца 2015 года и 9 месяцев  2016 года.  На 2018–2019 годы налог прогнозируется на уровне 2017 года.

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации на 2017 год прогнозируется исходя  из фактических поступлений налога за 3 месяца 2015 года и 9 месяцев 2016 года.  На 2018–2019 годы налог прогнозируется на уровне 2017 года.

Норматив отчисления в местный бюджет – 15,0 процента.

 

                    Единый сельскохозяйственный налог Единый сельскохозяйственный налог рассчитывается по следующей формуле:

ЕСХН = ПП x И + СН, где:

ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог;

ПП – сумма прогнозируемого поступления налога на 2016 год, рассчитанная согласно отчету Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области формы № 5-ЕСХН за 2015 год);

И – индекс-дефлятор продукции  сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на соответствующий год;

СН – учтена сумма недоимки  по налогу в размере 10 процентов по состоянию на 01.10.2016 года.

На 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов сумма прогнозируемого поступления  налога на 2016 год, рассчитанная согласно отчету Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области формы № 5- ЕСХН за 2015 год) и проиндексирована на индекс- дефлятор продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств соответственно по годам 5,8,  4,8  и 4 процента.

        Норматив отчисления в местный бюджет –50,0 процента.

 

Налог на имущество физических лиц.

Налог на имущество физических лиц на 2017 год рассчитывается по следующей формуле:

 

НИФЛ = НБ х Кд х С, где:

 

НИФЛ – налог на имущество физических лиц;

НБ - налоговая база, сходя из инвентаризационной стоимости (отчет Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области, форма № 5-МН за 2015 год);

Кд- коэффициент-дефлятор;

С- ставка налога.

На 2018-2019 годы налог на имущество физических лиц рассчитывается  по следующей формуле:

НИФЛ = НБ х Кп х С, где:

 

НИФЛ – налог на имущество физических лиц;

НБ - налоговая база, сходя из кадастровой  стоимости объекта;

Кп- понижающий коэффициент (2018 год - 0,2, 2019 год – 0,4);

С- ставка налога.

 

Земельный налог взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации,  рассчитывается по следующей формуле:

 

ЗН = КС x С, где:

 

ЗН – земельный налог;

КС – кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения, (по данным Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области за 2015 год);

С – максимально возможная ставка налога, установленная статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации.

На 2018 и 2019 годы земельный налог прогнозируется на уровне  2017 года.

 

6. Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, рассчитывается по следующей формуле:

 

ЗН = КС х С, где:

 

ЗН – земельный налог;

КС – кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения, (по данным Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области за 2015 год);

С – максимально возможная ставка, установленная статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации.

На 2018 и 2019 годы земельный налог прогнозируется на уровне 2017 года.

7. Доходы от  сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) определяется, исходя из заключенных договоров аренды и действующих ставок арендной платы.

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба на 2017 год – не планируются.

 

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в доходную часть местного бюджета в 2017 году ожидаются в сумме 22 475,0 тыс. рублей,  в 2018 году - 22 361,00 тыс рублей, в 2019 году - 22 252,00 тыс рублей в том числе:

- прочие субсидии на ремонт и содержание дорог на 2017 год учтены в сумме 2 290,0 тыс. рублей, на 2018 году в сумме 1 955,4 тыс рублей, в 2019 году 1 966,6 тыс рублей.

 

                             II. Проект расходов местного бюджета

 

 Общие подходы к формированию объемов бюджетного финансирования

 

Начисления на фонд оплаты труда определяются по единым тарифам страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования в размере 30,2 процента.

На период формирования проекта бюджета сохраняются расходы по взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев в размере 0,2 процента от фонда оплаты труда.

В составе расходов местного бюджета предусматриваются средства на:

повышение стоимости коммунальных услуг, планируемых к потреблению бюджетными учреждениями в плановом периоде 2016 года на:

газ – 15,0 процентов;

тепловую энергию – 8 процентов;

электрическую энергию – на 10 и 9 процентов;

другие услуги жилищно-коммунального хозяйства – 5,9  процентов.

Индексация прочих материальных затрат на  плановый период 2017 года  в размере 5,9 процента.

 

Отраслевые особенности формирования расходов местного бюджета

 

1.     В сфере муниципального управления

 

Расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципального образования Акбулакский поссовет планируются исходя из месячных должностных окладов, установленных в штатных расписаниях и Положением  «О денежном содержании депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления Акбулакского поссовета», с учётом внесённых в него изменений решением Совета депутатов от 06 июля 2011 года № 77, от 15.12.2011 г. № 118, от 28.03.2012г. № 157, от 28.03.2012г. № 158, от 19.10.2012 г. № 238.

В данном разделе предусмотрены средства на расходы, связанные с депутатской деятельностью, исполняющие свои депутатские полномочия:

- на непостоянной основе (услуги связи), согласно расчёту к решению Совета депутатов «Об утверждении Положения «О возмещении депутатам Совета депутатов муниципальном образовании Акбулакский поссовет расходов, связанных с депутатской деятельностью»» от 15 декабря 2008 года № 160.

- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансового-бюджетного) надзора 377,6 тыс рублей на 2017г и 377,6 тыс рублей ежегодно на 2018-2019г.

 

В составе расходов местного бюджета на 2017 год  предусмотрены расходы на формирование резервного фонда муниципального образования Акбулакский поссовет. Размер резервного фонда устанавливается решением Совета Депутатов муниципального образования  Акбулакский поссовет о местном бюджете на соответствующий год и не может превышать 3,0 процента, утверждённого решением общего объёма расходов. Сумма резервного фонда составила 1 200,0 тыс. рублей на 2017 год и 1 000,00 тыс рублей ежегодно на 2018-2019 годы.

  

2. В сфере национальной обороны

 

В сфере национальной обороны в состав расходов местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019г предусмотрены расходы в сумме 338,1 тыс рублей ежегодно.

 

3. В сфере обеспечения противопожарной безопасности

 

В сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности в составе расходов местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов предусмотрены расходы:

- на защиту населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону  в сумме  320,0 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение противопожарной безопасности год–650,0 тыс. рублей ежегодно;

 

4 В сфере транспорта

 

 В сфере транспорт:

      -  на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок автомобильным транспортом  -  360,0 тыс рублей на 2017 и на плановый период 2018-2019г ежегодно;

 

5. Дорожный фонд

 

Утвердить объем дорожного фонда на ремонт и содержание дорог от налогов на товары (работы, услуги), полученные на территории РФ в сумме (акцизы) в сумме 9 943,4 тыс. рублей на 2017год; 10 137,0 тыс. рублей на 2018год; 10 834,6 тыс. рублей на 2019год.

 

6. Другие вопросы в области национальной экономики

 

- расходы на оформление земельных участков – 1 675,00 тыс рублей на 2017 и на плановый период 2018-2019г в сумме 1 675,00 тыс рублей ежегодно.

 

7.Жилищное хозяйство

 

В сфере жилищного хозяйства на 2017 год в сумме 1 000,0 тыс рублей и на плановый период 2018-2019г в сумме 1 000,00 тыс рублей;

               

8. Коммунальное хозяйство

 

В сфере коммунального хозяйства:

                  - на возмещение разницы в тарифах на услуги бытового обслуживания населения п. Акбулак (услуги бани) на 2017 год в сумме

1 000,00 тыс. рублей; на 2018-2019 г в сумме 1 000,00 тыс рублей ежегодно.

                 

9. Благоустройство

 

  В сфере благоустройства на 2017 год:

    - на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг (выполнения работ) в сфере сбора ТБО и жилого сектора п Акбулак – 300,0 тыс рублей;

     - уличное освещение – 4 320,4 тыс рублей; озеленение – 200,0 тыс рублей; захоронение – 700,0 тыс рублей; прочее благоустройство – 5 596,1 тыс рублей; на плановый период 2018-2019г ежегодно.  

 

10.        Межбюджетные трансферты

 

По разделу «Культура» прогнозируется объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Отделу культуры администрации муниципального образования Акбулакский район:

на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений с. Кулаксай, с. Шулаксу услугами учреждений культуры 650,0  тыс. рублей на 2017г и на плановый период 2018-2019г в сумме 650,00 ежегодно.

на софинансирование расходов отдела культуры администрации Акбулакского района по организации досуга и обеспечения жителей поселка Акбулак услугами организаций культуры поселка Акбулак в 2017 году в сумме 5 680,0 тыс.рублей и на плановый период 2018-2019г ежегодно; 

Центральной детской библиотеки п. Акбулак на 2017 год в сумме –

 1 765,4 тыс. рублей и на плановый период 2018-2019г в сумме 1 765,4 тыс рублей ежегодно.

 .

11.        Физическая культура и спорт

 

        По разделу «Физическая культура и спорт» прогнозируется объем расходов на 2017 г в сумме - 1 900,00 тыс. рублей и на плановый период 2018-2019г в сумме 1 000,00 тыс рублей ежегодно.

 

Ведущий специалист- экономист    ______________   Е.В.Петрова

               

         

                                                

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение  № 1

                                                                                 к   решению  Совета  депутатов

                                                                             муниципального образования 

                                                                 Акбулакский поссовет

                                                                            «О бюджете муниципального                                                     

                                                                                       образования Акбулакский поссовет                                               

                                                                        на 2017 год и на плановый

                                                                    период 2018-2019 годы»

                                                                             от  __________  года   ___          

 

 

    ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ            

                                АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДЫ

 

                                         (в тысячах рублей)

 

Код

Наименование источника

2017 год

2018 год

2019 год

713 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

 

 

 

713 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета

0,0

 

0,0

 

0,0

713 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-46 064,3

-46 122,2

-47 761,5

713 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-46 064,3

-46 122,2

-47 761,5

713 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-46 064,3

-46 122,2

-47 761,5

713 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-46 064,3

-46 122,2

-47 761,5

713 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

46 064,3

46 122,2

47 761,5

713 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

46 064,3

46 122,2

47 761,5

713 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

46 064,3

46 122,2

47 761,5

713 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

46 064,3

46 122,2

47 761,5

 

Всего источников финансирования дефицитов бюджетов

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                  Приложение  № 2

                                                                                  к решению Совета депутатов

                                                                                  муниципального образования

                                                                                  Акбулакский  поссовет

                                                                                 «О бюджете муниципального

                                                                                  образования Акбулакский поссовет

                                                     на 2017 год и на плановый

                                        период 2018-2019 г

                                                             от _______ 201__ года  № __  

 

НОРМАТИВЫ  ОТЧИСЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ  БЮДЖЕТ

 НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019г.

Таблица 1

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование кода поступлений

в бюджет

Бюджеты сельских поселений

1

2

3

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

50

1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 

 

50

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам  налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

100

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах  сельских поселений

 

 

 

 

 

100

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

 

 

 

 

 

100

В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за  совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

 

 

 

 

 

 

100

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕННЕНЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИННЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 04053 10 0000 110

Земельный налог  (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

 

 

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 03050 10 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений

 

 

100

1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями

 

 

 

 

100

1 11 08050 10 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

 

 

 

 

 

 

 

100

1 11 09035 10 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования  имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений

 

 

100

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,  находящегося в собственности  сельских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и   автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных)

 

 

 

 

 

 

100

В ЧАСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 12 05050 10 0000 120

 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений

 

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 01995 10 0000 130

              

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

 

100

1 13 02065 10 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,  понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

 

 

100

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

 

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 01050 10 0000 410

Доходы  от продажи квартир, находящихся  в собственности сельских поселений

 

100

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 

 

 

 

 

 

 

100

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 

 

 

 

 

 

 

100

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) в части реализации материальных запасов  по указанному имуществу

 

 

 

 

 

 

 

100

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1 14 03050 10 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

 

 

 

 

100

1 14 03050 10 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

 

 

 

 

100

1 14 04050 10 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений

 

 

100

1 14 06026 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

 

 

 

 

100

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ

1 15 02050 10 0000 140

Платежи, взимаемые  органами управления (организациями)  сельских поселений,  за выполнение определенных функций

 

 

100

 В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

1 16 18050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений)

 

 

100

1 16 21050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в  бюджеты сельских поселений

 

 

 

 

100

1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

 

 

 

 

 

100

1 16 23052 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

 

 

 

100

1 16 25074 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности сельских поселений

 

 

 

100

1 16 25085 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности  сельских поселений

 

 

 

100

1 16 32000 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

 ( в части бюджетов сельских поселений)

 

 

 

 

100

1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд сельских поселений

 

 

 

 

100

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты сельских поселений

 

 

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

 

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

 

100

1 17 02020 10 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

 

 

 

 

 

100

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

 

      100

В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

 

100

2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

 

 

100

2 02 02216 00 000 151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также  капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

 

100

2 02 02216 05 000 151

Субсидии муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

100

2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

 

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

100

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектам РФ и муниципальным образованиям

 

2 02 03000 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

100

2 02 04012 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

 

 

 

 

2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

 

 

 

     100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

2 07 05030 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

100

2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата  и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 1805010 10 0000 151

 

 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

 

 

 

      100

В ЧАСТИ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

100

                                                            

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Таблица 2

                                                                                                                                      приложения 2

 

Нормативы отчислений от акцизов на автомобильный

и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на

территории Российской Федерации, в бюджет муниципального

образования Акбулакский поссовет  на 2017 год и на плановый период 2018-2019г

 

   (процентов)

 

п/п

Наименование поселения

2017 год

2018 год

2019 год

 

1.

Акбулакский поссовет

0,7549

0,7549

0,7549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Приложение  № 3

                                                                                  к решению Совета депутатов

                                                                                  муниципального образования

                                                                                  Акбулакский  поссовет

                                                                                 «О бюджете муниципального

                                                                                  образования Акбулакский поссовет

                                на 2017 год и на плановый

период 2018-2019г

                                                             от _______ 201__ года  № __  

                                                                              

                                                                                           

                                                       

 

 

       

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019г.

 

Код бюджетной классификации

       Российской Федерации

 

Наименование администратора доходов

Админи-страторов

Доход бюджета

поселений

1

2

3

 

713

 

 

Администрация  муниципального 

образования Акбулакский поссовет                          

713

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за совершение нотариальных действий

713

111 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части  прибыли, остающейся после  уплаты налогов и  иных обязательных  платежей  муниципальных унитарных  предприятий,  созданных  сельскими поселениями

713

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и   автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

713

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

713

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений

713

1 14 01050 10 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  сельских поселений

713

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

713

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

713

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу. 

713

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу.

713

1 15 02050 10 0000 140

Платежи, взимаемые органами управления (организациями) сельских поселений, за выполнение определенных функций

713

1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают  получатели средств бюджетов сельских поселений

713

1 16 23052 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают  получатели средств бюджетов сельских поселений

713

116 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  сельских поселений

713

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

713

1 17 02020 10 0000 180

Возмещение потерь  сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

713

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

713

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности

713

 

2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

713

 

2 02 02216 00 000 151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также  капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

 

713

2 02 02216 05 000 151

Субсидии муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

713

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

713

2 02 03000 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

713

2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

713

2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

713

2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

 

713

2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,   имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

713

2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Приложение  № 4

                                                                                   к решению Совета депутатов

                                                                                   муниципального образования

                                                                                   Акбулакский  поссовет

                                                                                  «О бюджете муниципального

                                                                      образования Акбулакский поссовет

                                                        на  2017 год и на плановый

                                            период 2018-2019г»

                                                                                   от                  года         

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

  АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 Г.

 

 

Код главы

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Наименование

713

 

Администрация муниципального                                                                                        образования Акбулакский  поссовет

713

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

713

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              


                                                                                                                                                     Приложение  № 5

                                                                                                                                                                              к решению Совета депутатов

                                                                                                                                                                              Акбулакского поссовета

                                                                                                                                                                             «О бюджете муниципального

                                                                                                                                                                              образования  Акбулакский поссовет

     на 2017 год и на плановый период 2018-2019г»

                                                                                                                                                                               от  ___________________ года    ___     

 

 

               ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019Г.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                             (в тысячах рублей)

 

Код

бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Сумма

 

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

 

 

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

20961,2

21467,7

23204,8

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

9747,5

10243,5

10784,5

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц

9747,5

10243,5

10784,5

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

9575

10071

106 12

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

119

119

119

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц. занимающихся частной практикой

53,5

53,5

53,5

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

3461,7

3407,2

3834,3

 1 03 02230 01 0000 110

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

 1182,1  

 

1184,8

1320,4

   1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

11,8

 

10,8

11,4

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

2 504,2  

 

2457,5

2756

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

-236,4

 

-245,9

-253,5

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

95,0

100

104

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

95,0

100

104

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

92,8

97,8

101,8

1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

2,2

2,2

2,2

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

7608,0

7668,0

8433,0

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

705,0

765,0

1530,0

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам  налогообложения, расположенным в  границах сельских поселений

705,0

765,0

1530,0

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

6903,0

6903,0

6903,0

1 06 06030 03 0000 110

Земельный налог с организаций

3216,0

3216,0

3216,0

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений

3216,0

3216,0

3216,0

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

3687,0

3687,0

3687,0

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

3687,0

3687,0

3687,0

1 11 05030  00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением  имущества автономных учреждений)

49,0

49,0

49,0

1 11 05035  10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений  и созданных ими учреждений (за исключением  имущества муниципальных автономных учреждений)

49,0

49,0

49,0

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

25103,1

24654,5

24556,7

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

25103,1

24654,5

24556,7

72 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

22475

22361

22252

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности

22475

22361

22252

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектам РФ и муниципальным образованиям

338,1

338,1

338,1

2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

338,1

338,1

338,1

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

338,1

338,1

338,1

2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2290,0

1955,4

1966,6

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

2290,0

1955,4

1966,6

Всего  доходов:

 

46 064,3

46 122,2

47 761,5

             


                                                       Приложение  № 6

                                                                                  к решению Совета депутатов                                                                    

                                                                                  муниципального образования

                                                                                  Акбулакский  поссовет

                                                                                  «О бюджете муниципального 

                                                                        образования  Акбулакский поссовет

                                                                                   на  2017 год и на плановый

период 2018-2019г»

                                                                                                                                                                                   от  _________   201 года   № _____    

                                                                                                     

Распределение

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджета

 

                                                                                                                       (в тысячах рублей)

Код

Наименование разделов и подразделов

2017 год

2018 год

2019 год

0100

Общегосударственные вопросы

8515,7

8315,7

8315,7

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа муниципальных образований

583,9

583,9

583,9

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

196,1

196,1

196,1

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

6158,1

6158,1

6158,1

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

377,6

377,6

377,6

0111

Резервные фонды

1200,0

1000,0

1000,0

0200

Национальная оборона

338,1

338,1

338,1

0203

Первичный воинский учет

338,1

338,1

338,1

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

970,0

970,0

970,0

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

320,0

320,0

320,0

0310

Обеспечение противопожарной безопасности

650,0

650,0

650,0

0400

Национальная экономика

11978,5

12172,0

12869,6

0408

Транспорт

360,0

360,0

360,0

0409

Дорожное хозяйство

9943,5

10137,0

10834,6

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

1675,0

1675,0

1675,0

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

13316,5

16123,3

13880,0

0501

Жилищное хозяйство

1000,0

1000,0

1000,0

0502

Коммунальное хозяйство

1500,0

1500,0

1500,0

0503

Благоустройство

10816,5

13623,3

11380,0

0800

Культура

8000,0

8000,0

8000,0

0801

Культура

8000,0

8000,0

8000,0

1003

Социальная политика

1045,5

0,0

0,0

1100

Физическая культура и спорт

1900

1000,0

1000,0

1102

Массовый спорт

1900

1000,0

1000,0

9900

Условно утверждённые расходы

0

1203,1

2388,1

9999

Условно утверждённые расходы

0

1203,1

2388,1

 

Итого расходов:

46 064,3

48122,2

47761,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Приложение  № 7

                                                                                  к решению Совета депутатов                                                                     

                                                                                  муниципального образования

                                                                                  Акбулакский  поссовет

                                                                                  «О бюджете муниципального 

                                                                        образования  Акбулакский поссовет

                                                                                   на  2017 год и на плановый

период 2018-2019г »

                                                                                                                                                                                   от  _________   201 года   № _____    

                                                                                                     

                                                                                

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019г

 (тыс. рублей)

Наименование

ВЕД

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Администрация муниципального образования Акбулакский поссовет

 

 

 

 

 

 

 

 

Общегосударственные вопросы

713

01

 

 

 

8515,7

8315,7

8315,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

713

01

02

 

 

583,9

583,9

583,9

Непрограммные мероприятия

713

01

02

76 0 00 00000

 

583,9

583,9

583,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

713

01

02

76 1 00 00000

 

583,9

583,9

583,9

Глава муниципального образования

713

01

02

76 1 00 10010

 

583,9

583,9

583,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

713

01

02

76 1 00 10010

120

583,9

583,9

583,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

713

01

03

 

 

196,1

196,1

196,1

Непрограммные мероприятия

713

01

03

76 0 00 00000

 

196,1

196,1

196,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

713

01

03

76 1 00 00000

 

196,1

196,1

196,1

Центральный аппарат

713

01

03

76 1 00 00020

 

196,1

196,1

196,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

01

03

76 1 00 00020

240

196,1

196,1

196,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

713

01

04

 

 

6158,1

6158,1

6158,1

Непрограммные мероприятия

713

01

04

76 0 00 00000

 

6158,1

6158,1

6158,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

713

01

04

76 1 00 00000

 

6158,1

6158,1

6158,1

Центральный аппарат

713

01

04

76 1 00 10020

 

3463,8

3463,8

3463,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

713

01

04

76 1 00 10020

120

3463,8

3463,8

3463,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

01

04

76 1 00 10020

240

2662,5

2662,5

2662,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

713

01

04

76 1 00 10020

850

31,8

31,8

31,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

713

01

06

 

 

377,6

377,6

377,6

Непрограммные мероприятия

713

01

06

76 0 00 00000

 

377,6

377,6

377,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

713

01

06

76 1 00 00000

 

377,6

377,6

377,6

Председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Акбулакский поссовет

713

01

06

76 1 00 10040

 

377,6

377,6

377,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

713

01

06

76 1 00 10040

120

377,6

377,6

377,6

Резервные фонды

713

01

11

 

 

1200,0

1000,0

1000,0

Непрограммные мероприятия

713

01

11

76 0 00 00000

 

1200,0

1000,0

1000,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

01

11

76 2 00 00000

 

1200,0

1000,0

1000,0

Резервный фонд администрации Акбулакского поссовета

713

01

11

76 2 00 10130

 

1200,0

1000,0

1000,0

Резервные средства

713

01

11

76 2 00 10130

870

1200,0

1000,0

1000,0

Национальная оборона

713

02

 

 

 

338,1

338,1

338,1

Мобилизация и вневойсковая подготовка

713

02

03

 

 

338,1

338,1

338,1

Непрограмные мероприятия

713

02

03

76 0 00 00000

 

338,1

338,1

338,1

Реализация мероприятий, предусмотренных Федеральным Законодательством, источником финансового обеспечения которых  являются средства Федерального бюджета

713

02

03

 

 

 

 

76 4 00 00000

 

 

 

 

 

338,1

 

 

 

 

338,1

 

 

 

 

338,1

Обеспечение, выполнение отдельных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств Федерального бюджета 

713

02

03

 

 

 

 

76 4 00 51180

 

 

 

 

 

338,1

 

 

 

 

338,1

 

 

 

 

338,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

713

02

03

 

76 4 00 51180

120

 

338,1

 

338,1

 

338,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

713

03

 

 

 

970,0

970,0

970,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Гражданская оборона

713

03

09

 

 

320,0

320,0

320,0

Непрограммные мероприятия

713

03

09

76 0 00 00000

 

320,0

320,0

320,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

03

09

76 2 00 00000

 

320,0

320,0

320,0

Обеспечение сбора, обмена информацией и оповещения населения по вопросам безопасности жизнедеятельности

713

03

09

76 2 00 60170

 

320,0

320,0

320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

03

09

76 2 00 60170

240

320,0

320,0

320,0

Обеспечение противопожарной безопасности

713

03

10

 

 

650,0

650,0

650,0

Непрограммные мероприятии

713

03

10

76 0 00 00000

 

650,0

650,0

650,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

03

10

76 2 00 00000

 

650,0

650,0

650,0

Проведение мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности

713

03

10

76 2 00 70010

 

650,0

650,0

650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

03

10

76 2 00 70010

240

650,0

650,0

650,0

Национальная  экономика

713

04

 

 

 

11978,5

12172,0

12869,6

Транспорт

713

04

08

 

 

360,0

360,0

360,0

Непрограммные мероприятия

713

04

08

76 0 00 00000

 

360,0

360,0

360,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

04

08

76 2 00 00000

 

360,0

360,0

360,0

Возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом

713

04

08

76 2 00 90020

 

360,0

360,0

360,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

713

04

08

76 2 00 90020

810

360,0

360,0

360,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

713

04

09

 

 

9943,5

10137,0

10834,6

Непрограммные мероприятия

713

04

09

76 0 00 00000

 

9943,5

10137,0

10834,6

Прочие непрограммные мероприятия

713

04

09

76 2 00 00000

 

7630,6

8162,0

8848,3

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

713

04

09

76 2 00 70020

 

7630,6

8162,0

8848,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

04

09

76 2 00 70020

240

7630,6

8162,0

8848,3

Реализация непрограммных мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты

713

04

09

76 3 00 00000

 

2290,0

1955,4

1966,6

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета

713

04

09

76 3 00 80410

 

2290,0

1955,4

1966,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

04

09

76 3 00 80410

240

2290,0

1955,4

1966,6

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета

713

04

09

76 3 00 S0410

240

22.9

19,6

19,7

Другие вопросы в области национальной экономики

713

04

12

 

 

1675,0

1675,0

1675,0

Непрограммные мероприятия

713

04

12

76 0 00 00000

 

1675,0

1675,0

1675,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

04

12

76 2 00 00000

 

1675,0

1675,0

1675,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

713

04

12

76 2 00 90150

 

1675,0

1675,0

1675,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

04

12

76 2 00 90150

240

1675,0

1675,0

1675,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

713

05

 

 

 

13316,5

16123,3

13880,0

Жилищное хозяйство

713

05

01

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

Непрограммные мероприятия

713

05

01

76 0 00 00000

 

1000,0

1000,0

1000,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

05

01

76 2 00 00000

 

1000,0

1000,0

1000,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства

713

05

01

76 2 00 00000

 

1000,0

1000,0

1000,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

05

01

76 2 00 70110

240

1000,0

1000,0

1000,0

Коммунальное хозяйство

713

05

02

 

 

1500,0

1500,0

1500,0

Непрограммные мероприятия

713

05

02

76 0 00 00000

 

1500,0

1500,0

1500,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

05

02

76 2 00 00000

 

1500,0

1500,0

1500,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

713

05

02

76 2 00 70030

 

1500,0

1500,0

1500,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

05

02

76 2 00 70030

240

500,0

500,0

500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам

713

05

02

76 2 00 70030

810

1000,0

1000,0

1000,0

Благоустройство

713

05

03

 

 

10816,5

13623,3

11380,0

Непрограммные мероприятия

713

05

03

76 0 00 00000

 

10816,5

13623,3

11380,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

05

03

76 2 00 00000

 

10816,5

13623,3

11380,0

Уличное освещение

713

05

03

76 2 00 70040

 

4320,4

4320,4

4320,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

05

03

76 2 00 70040

240

4320,4

4320,4

4320,4

Озеленение

713

05

03

76 2 00 70050

 

200,0

200,0

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

05

03

76 2 00 70050

240

200,0

200,0

200 ,0

Организация и содержание мест захоронения

713

05

03

76 2  00 70060

 

700,0

700,0

700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

05

03

76 2  00 70060

240

700,0

700,0

700,0

Прочие мероприятия по благоустройству

713

05

03

76 2 00 70070

 

5596,1

8402,9

6159,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

05

03

76 2 00 70070

240

5296,1

8102,9

5859,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

713

05

03

 

76 2 00 70070

810

300,0

300,0

300,0

Культура и кинематография

713

08

 

 

 

8000,0

8000,0

8000,0

Культура

713

08

01

 

 

8000,0

8000,0

8000,0

Непрограммные мероприятия

713

08

01

76 0 00 00000

 

8000,0

8000,0

8000,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

08

01

76 2 00 00000

 

8000,0

8000,0

8000,0

Организация культурно-досуговой деятельности

713

08

01

76 2 00 70080

 

6330,0

6330,0

6330,0

Иные межбюджетные трансферты

713

08

01

76 2 00 70080

540

6330,0

6330,0

6330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

08

01

76 2 00 70080

240

476,0

476,0

476,0

Организация библиотечного обслуживания населения

713

08

01

76 2 00 70090

 

1194,0

1194,0

1194,0

Иные межбюджетные трансферты

713

08

01

76 2 00 70090

540

1194,0

1194,0

1194,0

Социальная политика

713

10

 

 

 

1045,5

0,0

0,0

Социальное обеспечение население

713

10

03

 

 

1045,5

0,0

0,0

Непрограмные мероприятия

713

10

03

76 0 00 00000

 

1045,5

0,0

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных федеральным законодательством, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета

713

10

03

76 4 00 00000

 

1045,5

0,0

0,0

Субсидия бюджетам муниципальных образований на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»

713

10

03

76 4 00 50200

 

1045,5

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

713

10

03

76 4 00 50200

540

1045,5

0,0

0,0

Непрограммные мероприятия

713

11

02

76 0 00 00000

 

1900,0

1000,0

1000,0

Прочие непрограммные мероприятия

713

11

02

76 2 00 00000

 

1900,0

1000,0

1000,0

Обеспечение деятельности по организации проведения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий

713

11

02

76 2 00 70100

 

1900,0

1000,0

1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

713

11

02

76 2 00 70100

240

1900,0

1000,0

1000,0

Условно утвержденные расходы

713

99

 

 

 

0

1203,1

2388,1

Условно утвержденные расходы

713

99

99

 

 

0

1203,1

2388,1

Условно утвержденные расходы

713

99

99

99 9 00 00000

 

0

1203,1

2388,1

Условно утвержденные расходы

713

99

99

99 9 00 00000

999

0

1203,1

2388,1

ИТОГО РАСХОДОВ       

 

 

 

 

 

46 064,3

48 122,2

47 761,5

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение  № 8

                                                                                 к   решению  Совета  депутатов

                                                                             муниципального образования 

                                                                 Акбулакский поссовет

                                                                                                                                    «О бюджете муниципального                                                     

                                                                                       образования Акбулакский поссовет                                              

                                                                                     на 2017 год и на плановый

период 2018-2019г»                                  

                                                                         

                                                                                                                                                                 

 

Распределение

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет на 2017 год и на плановый период 2018-2019г по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

                                                            (в тысячах рублей)                                                                                                                                                                                                                                               

     

      

                                                                                                                     

 

Вневедомственной классификации

Наименование показателя

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

8515,7

8315,7

8315,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

 

 

583,9

583,9

583,9

Непрограммные мероприятия

01

02

76 0 00 00000

 

583,9

583,9

583,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

01

02

76 1 00 00000

 

583,9

583,9

583,9

Глава муниципального образования

01

02

76 1 00 10010

 

583,9

583,9

583,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

76 1 00 10010

120

583,9

583,9

583,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

 

 

196,1

196,1

196,1

Непрограммные мероприятия

01

03

76 0 00 00000

 

196,1

196,1

196,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

01

03

76 1 00 00000

 

196,1

196,1

196,1

Центральный аппарат

01

03

76 1 00 00020

 

196,1

196,1

196,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

76 1 00 00020

240

196,1

196,1

196,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

6158,1

6158,1

6158,1

Непрограммные мероприятия

01

04

76 0 00 00000

 

6158,1

6158,1

6158,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

01

04

76 1 00 00000

 

6158,1

6158,1

6158,1

Центральный аппарат

01

04

76 1 00 10020

 

3463,8

3463,8

3463,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

76 1 00 10020

120

3463,8

3463,8

3463,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

76 1 00 10020

240

2662,5

2662,5

2662,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

76 1 00 10020

850

31,8

31,8

31,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

 

 

377,6

377,6

377,6

Непрограммные мероприятия

01

06

76 0 00 00000

 

377,6

377,6

377,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и муниципальных органов

01

06

76 1 00 00000

 

377,6

377,6

377,6

Председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального образования Акбулакский поссовет

01

06

76 1 00 10040

 

377,6

377,6

377,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

76 1 00 10040

120

377,6

377,6

377,6

Резервные фонды

01

11

 

 

1200,0

1000,0

1000,0

Непрограммные мероприятия

01

11

76 0 00 00000

 

1200,0

1000,0

1000,0

Прочие непрограммные мероприятия

01

11

76 2 00 00000

 

1200,0

1000,0

1000,0

Резервный фонд администрации Акбулакского поссовета

01

11

76 2 00 10130

 

1200,0

1000,0

1000,0

Резервные средства

01

11

76 2 00 10130

870

1200,0

1000,0

1000,0

Национальная оборона

02

 

 

 

338,1

338,1

338,1

Мобилизация и вневойсковая подготовка

02

03

 

 

338,1

338,1

338,1

Непрограмные мероприятия

02

03

76 0 00 00000

 

338,1

338,1

338,1

Реализация мероприятий, предусмотренных Федеральным Законодательством, источником финансового обеспечения которых  являются средства Федерального бюджета

02

03

 

 

 

 

76 4 00 00000

 

 

 

 

 

338,1

 

 

 

 

338,1

 

 

 

 

338,1

Обеспечение, выполнение отдельных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств Федерального бюджета 

02

03

 

 

 

 

76 4 00 51180

 

 

 

 

 

338,1

 

 

 

 

338,1

 

 

 

 

338,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

02

03

 

76 4 00 51180

120

 

338,1

 

338,1

 

338,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

 

 

970,0

970,0

970,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Гражданская оборона

03

09

 

 

320,0

320,0

320,0

Непрограммные мероприятия

03

09

76 0 00 00000

 

320,0

320,0

320,0

Прочие непрограммные мероприятия

03

09

76 2 00 00000

 

320,0

320,0

320,0

Обеспечение сбора, обмена информацией и оповещения населения по вопросам безопасности жизнедеятельности

03

09

76 2 00 60170

 

320,0

320,0

320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

76 2 00 60170

240

320,0

320,0

320,0

Обеспечение противопожарной безопасности

03

10

 

 

650,0

650,0

650,0

Непрограммные мероприятии

03

10

76 0 00 00000

 

650,0

650,0

650,0

Прочие непрограммные мероприятия

03

10

76 2 00 00000

 

650,0

650,0

650,0

Проведение мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности

03

10

76 2 00 70010

 

650,0

650,0

650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

76 2 00 70010

240

650,0

650,0

650,0

Национальная  экономика

04

 

 

 

11978,5

12172,0

12869,6

Транспорт

04

08

 

 

360,0

360,0

360,0

Непрограммные мероприятия

04

08

76 0 00 00000

 

360,0

360,0

360,0

Прочие непрограммные мероприятия

04

08

76 2 00 00000

 

360,0

360,0

360,0

Возмещение расходов, связанных с осуществлением пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом

04

08

76 2 00 90020

 

360,0

360,0

360,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04

08

76 2 00 90020

810

360,0

360,0

360,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

 

 

9943,5

10137,0

10834,6

Непрограммные мероприятия

04

09

76 0 00 00000

 

9943,5

10137,0

10834,6

Прочие непрограммные мероприятия

04

09

76 2 00 00000

 

7630,6

8162,0

8848,3

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

04

09

76 2 00 70020

 

7630,6

8162,0

8848,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

76 2 00 70020

240

7630,6

8162,0

8848,3

Реализация непрограммных мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты

04

09

76 3 00 00000

 

2290,0

1955,4

1966,6

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета

04

09

76 3 00 80410

 

2290,0

1955,4

1966,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

76 3 00 80410

240

2290,0

1955,4

1966,6

Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета

04

09

76 3 00 S0410

240

22.9

19,6

19,7

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

 

 

1675,0

1675,0

1675,0

Непрограммные мероприятия

04

12

76 0 00 00000

 

1675,0

1675,0

1675,0

Прочие непрограммные мероприятия

04

12

76 2 00 00000

 

1675,0

1675,0

1675,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

76 2 00 90150

 

1675,0

1675,0

1675,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

76 2 00 90150

240

1675,0

1675,0

1675,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

 

 

 

13316,5

16123,3

13880,0

Жилищное хозяйство

05

01

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

Непрограммные мероприятия

05

01

76 0 00 00000

 

1000,0

1000,0

1000,0

Прочие непрограммные мероприятия

05

01

76 2 00 00000

 

1000,0

1000,0

1000,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

76 2 00 00000

 

1000,0

1000,0

1000,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

76 2 00 70110

240

1000,0

1000,0

1000,0

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

1500,0

1500,0

1500,0

Непрограммные мероприятия

05

02

76 0 00 00000

 

1500,0

1500,0

1500,0

Прочие непрограммные мероприятия

05

02

76 2 00 00000

 

1500,0

1500,0

1500,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

76 2 00 70030

 

1500,0

1500,0

1500,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

76 2 00 70030

240

500,0

500,0

500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам

05

02

76 2 00 70030

810

1000,0

1000,0

1000,0

Благоустройство

05

03

 

 

10816,5

13623,3

11380,0

Непрограммные мероприятия

05

03

76 0 00 00000

 

10816,5

13623,3

11380,0

Прочие непрограммные мероприятия

05

03

76 2 00 00000

 

10816,5

13623,3

11380,0

Уличное освещение

05

03

76 2 00 70040

 

4320,4

4320,4

4320,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

76 2 00 70040

240

4320,4

4320,4

4320,4

Озеленение

05

03

76 2 00 70050

 

200,0

200,0

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

76 2 00 70050

240

200,0

200,0

200,0

Организация и содержание мест захоронения

05

03

76 2  00 70060

 

700,0

700,0

700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

76 2  00 70060

240

700,0

700,0

700,0

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

76 2 00 70070

 

5596,1

8402,9

6159,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

76 2 00 70070

240

5296,1

8102,9

5859,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05

03

 

76 2 00 70070

810

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура и кинематография

08

 

 

 

8000,0

8000,0

8000,0

Культура

08

01

 

 

8000,0

8000,0

8000,0

Непрограммные мероприятия

08

01

76 0 00 00000

 

8000,0

8000,0

8000,0

Прочие непрограммные мероприятия

08

01

76 2 00 00000

 

8000,0

8000,0

8000,0

Организация культурно-досуговой деятельности

08

01

76 2 00 70080

 

6330,0

6330,0

6330,0

Иные межбюджетные трансферты

08

01

76 2 00 70080

540

6330,0

6330,0

6330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

76 2 00 70080

240

476,0

476,0

476,0

Организация библиотечного обслуживания населения

08

01

76 2 00 70090

 

1194,0

1194,0

1194,0

Иные межбюджетные трансферты

08

01

76 2 00 70090

540

1194,0

1194,0

1194,0

Социальная политика

10

 

 

 

1045,5

0,0

0,0

Социальное обеспечение население

10

03

 

 

1045,5

0,0

0,0

Непрограмные мероприятия

10

03

76 0 00 00000

 

1045,5

0,0

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных федеральным законодательством, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета

10

03

76 4 00 00000

 

1045,5

0,0

0,0

Субсидия бюджетам муниципальных образований на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»

10

03

76 4 00 50200

 

1045,5

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

10

03

76 4 00 50200

540

1045,5

0,0

0,0

Непрограммные мероприятия

11

02

76 0 00 00000

 

1900,0

1000,0

1000,0

Прочие непрограммные мероприятия

11

02

76 2 00 00000

 

1900,0

1000,0

1000,0

Обеспечение деятельности по организации проведения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий

11

02

76 2 00 70100

 

1900,0

1000,0

1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

02

76 2 00 70100

240

1900,0

1000,0

1000,0

Условно утвержденные расходы

99

 

 

 

0

1203,1

2388,1

Условно утвержденные расходы

99

99

 

 

0

1203,1

2388,1

Условно утвержденные расходы

99

99

999 00 00

 

0

1203,1

2388,1

Условно утвержденные расходы

99

99

999 00 00

999

0

1203,1

2388,1

ИТОГО РАСХОДОВ       

 

 

 

 

46 064,3

48 122,2

47 761,5